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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布信息時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區九亭寵物醫院

2018年度目標崗位部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1方面 沈陽市松江區九亭大醫院簡介

一、其主要功能

二、相關部門結算的時候企事業單位涉及

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、創收經費支出預算總表

二、效益預算表

三、花費預算表

四、財政性付款創收付出預算總表

五、常見共公概預算不需要捐款開支部門預算表

六、一樣服務性財務預算財務付款差不多支出費用部門預算表

七、常見公共性預算表財務審批“三公”資金投入及危險機關使用資金投入費用支出 預算表

八、區政府性債券工程預算民政補貼款經費支出結算的時候表

九、資本欠債現狀表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第二部份 代詞解讀

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主耍職責

𒉰九亭青島博士整形醫院醫院重點負責九亭鎮及該房產項目周邊地域人綜合全面性診療安全安全服務培訓性及突發事件處理公眾安全應急方案應急方案、診療安全救援和婦幼保鍵等工作的,并可量入為出實施幾層面診療安全服務培訓性。

二、裝置設制

結合以上崗位責任,北京市松江區🐟九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018一年度使收入費用支出 結算的時候總表

方:十萬

工資收入

教育支出

創業項目

預算數

品牌

竣工決算數

一、財政局補貼款利潤

5560.63

一、通常情況下公用功能支出費用

 

  在當中:政府性性股票基金決算不需要審批

1692.51

二、國際關系花費

 

二、上一級補貼金凈收入

 

三、防御費用支出

 

三、事業薪資收入

13992.62

四、公共服務安會結余

 

四、經驗盈利

 

五、基礎教育費用支出

0.98

五、附設單位名稱上交國家個人收入

 

六、物理學技術水平收支

 

六、另一納入

80.73

七、藝術體育類與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、世界 質量保障和自主創業花費

261.58

 

 

九、醫遼環境衛生與預計生孕收入支出

17902.04

 

 

十、低能耗低能耗經費支出

 

 

 

五一、城鄉統籌社區服務中心經費支出

1692.35

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

第十五、道路車輛運輸支出費用

 

 

 

十四、產品勘察資訊等其他支出

 

 

 

15場、商務產品業等開支

 

 

 

十五、金融資本結余

 

 

 

十二、捐助別區縣經費支出

 

 

 

18、土地資源浮游生物氣候等結余

 

 

 

黨的十九、住宅房保證花費

28.61

 

 

三十、油糧武器裝備貯備結余

 

 

 

二十一國慶、其余撥出

 

當年度工資自動求和

19633.98

當年度花費總計

19885.56

用事業發展股權基金挽回開支差額

262.84

盈余分配原則

 

期初結轉和余額

272.99

年初結轉和節余

284.25

共計

20169.81

共計

20169.81


2018第四季度收入來源預算表

計量單位:萬美元

項目

年初收益累計數

民政撥付工資

上級部門補助金工資收入

企業收錄

生意工資收入

付屬組織上交國家收益

其它的收入來源

功能分類
科目編碼

課程稱謂

加總

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社交有保障和專業教育總支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業心公司的離退休工資

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關企業發展單位名稱核心關于養老地產養老險行業激費性支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業心計量單位專職年金交費教育支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

診療環境衛生與進度表二孩收入支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

市立青島博士整形醫院醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

綜合性醫院醫生

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

別的公辦衛生院開支

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業企機關事業單位醫院

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

行業公司的治療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018本年度使收入預算表

廠家:萬的大寫

頂目

年初收錄預估合計

財政資金捐款收入水平

上級領導補貼金工資收入

企業發展年收入

經營管理納入

附帶廠家上交國家薪資

的利潤

功能分類
科目編碼

科目表公司名稱

累計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

縣域社區網站費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

都市知識基礎安全設施配套工程費及對照專項計劃公司債務營收制定計劃的總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

另外的省會城市基本條件建筑設施配套方案費布置的其他支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保障機制付出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改變總支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度性支出結算的時候表

機構:來萬

工作

當年度總支出自動求和

首要支出費用

樓盤花費

繳納上家費用

營運費用支出

對其他計量單位津貼經費支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

累計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教育培訓支出費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

各種教育學校費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

任何的教育支出費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

時代服務和就業機會開支

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業公司離提前退休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

政府部門事業廠家關鍵健康養老人身險納費收入支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關自己事業方職業年金繳納費用

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫遼公共衛生與行動計劃懷孕經費支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

醫寵物醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜和診所

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

某個公校專科醫院結余

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018半年度其他支出竣工決算表

單位名稱:百萬元

項目

當年度經費支出累計數

幾乎結余

的項目收入支出

上交上司性支出

營業結余

對附設部門補助款性支出

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

總金額

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟視野機關單位社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

參公機構醫療保障

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮社區衛生教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

成市基礎知識服務設施配建費及相對應的自查自糾外債利潤按排的經費支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

某些地方的基礎生活設施智能化費制定的付出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

居住房質量保障開支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革方案經費支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房產個人公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018季度財政性審批純收入收入支出結算的時候總表

機關單位:來萬

效益

開支

內容

結算的時候數

產品

加總

平常通用財政性預算財政性撥付

政府部性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性撥付

一、般共公概預算財政局審批

3868.12 

一、普遍公開服務項目費用

 

 

 

二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳捐款

1692.51 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、國家安全撥出

 

 

 

 

 

四、共公健康總支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育費用

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學實驗的技術撥出

 

 

 

 

 

七、特色文化教育與媒體性支出

 

 

 

 

 

八、發展基本保障和求業支出費用

 261.58

261.58 

 

 

 

九、社區醫療公共衛生與籌劃生二胎結余

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、環保健康環保健康經費支出

 

 

 

 

 

11、村鎮街道社區結余

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十三、道路車輛總支出

 

 

 

 

 

十四、資源性探勘個人信息等經費支出

 

 

 

 

 

第十、金融業服務于業等花費

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融收支

 

 

 

 

 

二十七、救助各種地結余

 

 

 

 

 

18、國土資源海上氣象預報等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、房間服務其他支出

 28.61

28.61 

 

 

 

20、糧油加工工程設備與物資的貯備經費支出

 

 

 

 

 

二11、其他的收支

 

 

 

上年工資收入合計數

5560.63 

年初費用支出 自動求和

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年末財政支出審批結轉和盈余

264.40 

年初財務撥付結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      一樣共同預決算財政性補貼款

200.98 

 

 

 

 

      相關部門性私募基金概算不需要捐款

63.42 

 

 

 

 

總額

5825.03 

總額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018第四季度平常公眾費用預算財政性補貼款教育支出竣工決算表

公司的:萬塊

建設項目

累計數

基本上費用

工程項目結余

工作分類管理

幾個會計科目數字

科目表英文名稱

205

 

 

幼小銜接性支出

0.98

 

0.98

205

99

 

各種幼兒教育費用

0.98

 

0.98

205

99

99

某些育兒教育撥出

0.98

 

0.98

208

 

 

時代確保和專業教育費用

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政訴訟工作基層單位離退休工資

261.58

261.58

 

208

05

05 

國家機關企業發展院校基本性頤養安全繳納費用性支出

228.88

228.88

 

208

05

06

政府部門事業政府部門角色年金激費經費支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療器械安全衛生與工作方案生殖撥出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公立三甲衛生院衛生院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

整體醫院門診

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

任何公立學校三甲醫院收支

1.79

 

1.79

210

11

 

行政管理企事業組織整形

38.82

38.82

 

210

11

02

參公組織醫治

38.82

38.82

 

221

 

 

個人住房安全保障收支

28.61

28.61

 

221

02

 

往房改草經費支出

28.61

28.61

 

221

02

01

房產住房基金

28.61

28.61

 

合計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018全年度般公共服務概預算財政性審批基本上教育支出竣工決算表

  基層單位:上萬元

樓盤

合計數

師專項經費

共用費用

生活等級分類

科目表數字

課目明稱

301

 

年薪福利微信性支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  一般公司

522.38

522.38

 

301

02

  經費津貼

360.90

360.90

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考評公司

1709.09

1709.09

 

301

08

危險機關參公企事業單位編制根本頤養天年穩定費

228.88

228.88

 

301

09

專業年金手機繳費

32.70

32.70

 

301

10

人主要醫學保險金付款

38.82

38.82

 

301

11

因公員醫療機構補助費激費

 

 

 

301

12

同一市場經濟服務保障手機繳費

 

 

 

301

13

住宅社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  許多工資收入有福利費用

 

 

 

302

 

品牌和服務質量費用支出

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理系統費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  專業級素材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用染料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  都交給銷售業務費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  因公車輛執行保養費

 

 

 

302

39

  同一城市交通管理費

 

 

 

302

40

  稅金及額外服務費

 

 

 

302

99

  某個進口商品和貼心服務費用

 

 

 

303

 

對每個人和家里的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼

 

 

 

303

07

  社區醫藥費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

每個人農林牧生孩子國家補貼

 

 

 

303

99

  另一個人賬戶和的家庭的補助費性支出

 

 

 

310

 

充分性其他支出

 

 

 

310

02

  接待室生產設備購入

 

 

 

310

03

  上用設施購入

 

 

 

310

07

  信息平臺網咯及手機軟件折舊費創新

 

 

 

310

13

  因公專車購進

 

 

 

310

19

  一些流量出行工具購買

 

 

 

310

22

  無形之中財產購買

 

 

 

310

99

  其他的投資者性付出

 

 

 

加總

2921.38

2921.38

 

 


2018本年普遍共同預算財務補貼款“三公”接待費撥出及企事業單位使用接待費撥出撥出預算表

企事業單位:萬余元

常見公共服務成本預算財政性捐款“三公”資金投入

單位運轉

資金投入竣工決算數

預估合計

因公出境

(境)費

國家公務出行折舊費及啟動費

國家公務接待處費

小計

因公車輛

購入費

國家公務車輛租賃

自動運行費

費用數

結算的時候數

工程預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

成本預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018月度區政府性債券預算財政收支審批收支預算表

標準:萬塊

大型項目

加總

差不多費用支出

建設項目開支

性能定義

科目必標識號

項目明稱

212

 

 

成鄉社區網站其他支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

城鎮基本設施管理智能化費及相應自查自糾公司債務薪資組織的開支

1692.35

 

1692.35

212

13

99

許多大城市基礎框架的設施模塊化費制定計劃的總支出

1692.35

 

1692.35

總計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度財產流動負債問題表

 

 

合同額院校:百萬元

 

比例

意義

期初數

年尾數

月初數

年底數

一、財產總金額

——

——

24915.03

26734.54

   (一)傳播基金

——

——

4390.26

3874.85

   (二)放置財產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🥂                          尋常公務活動私家車

 1

 1

35.99

35.99

⭕                          衛生監督執法值勤公務車

 

 

 

 

🍒                          勞動防護職業新技術車輛

 

 

 

 

𒊎                          另一個私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🍌               4.許多固定位置資金

——

——

52.20

48.06

✤        減:顯示器折舊費用及減值備好

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長久的投入

——

——

 

 

   (四)要建工程建設

——

——

13062.06

15064.63

   (五)有形固定資產

——

——

348.23

352.78

꧃        減:積攢攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)相關債務

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資本自動求和

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、更多杭州市松江區九亭醫院醫生2018全年納入費用支出 竣工決算總的問題表示

武漢市松江區九亭醫生2018🔜年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、光于成都市松江區九亭的醫院2018本年個人收入部門預算的情況反映

上年ꦗ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、關與濟南市松江區九亭醫生2018年度目標經費支出結算的時候現象表明

年初𒊎支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、對西安市松江區九亭寵物醫院2018一年度財政資金付款薪資收入收支總體目標現象這說明

上海市松江區九亭衛生院2018💙年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、至于成都市松江區九亭專科醫院2018第四季度普遍公眾費用預算財政資金捐款付出結算的時候環境詳細說明

(一)通常問題下公益性估算財務補貼款教育支出結算的時候基本問題

上海市松江區九亭醫院2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)一般的通用概預算財務付款經費支出竣工決算格局癥狀

北京市松江區九亭醫院醫生2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一樣 服務性項目預算財政局付款付出預算到底癥狀

沈陽市松江區九亭三甲醫院2018▨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1ඣ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🐼社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ꦇ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🌊醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🐟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、介紹沈陽市松江區九亭醫療2018本年通常服務性工程預算財政其他支出審批大致其他支出預算前提講解

上海市松江區九亭醫阮2018😼年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌺、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算國庫審批花費竣工決算整體情況這說明。

西安市松江區九亭機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”資金財政性付款性支出部門預算實際實際情況代表。

武漢市市松江區九亭醫療2018年度目標無“三公”經費撥出財政廳補貼款撥出。

八、光于濟南市松江區九亭醫療機構2018全年現政府性私募基金竣工決算財政局付款經費支出竣工決算的情況情況說明書

武漢市松江區九亭醫院門診2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1♈、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有化資本投資運營費用財政支出撥付事情闡明

濟南市松江區九亭醫院門診2018全年度無國家股投資銷售費用財政性補貼款教育支出。

十、的關鍵重大事項的條件闡明

(一)行政機關運作專項經費總支出狀況

濟南市松江區九亭衛生院2018財政年度高分子關運轉專項資金費用支出 。

 

(二)政府部門選購經費支出問題

武漢市松江區九亭大醫院2018꧅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車量、房層特別占存原因

成都市松江區九亭機構2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價管理工作狀態

𝐆上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

😼一、財務資金撥付凈收入:指標準本年終度從本級財務資金職能部門要先拿到的財務資金撥付,還有一般來說公共信息概算財務資金撥付和政府機關性貨幣基金概算財務資金撥付。

🌄二、參公凈營收:指參公基層單位落實正規專業相關業務的營銷活動以至于輔助軟件的營銷活動得到的凈營收。最主要的是:治療凈營收等。

൲三、企業生意創收:指事業上公司在技術業務員活動形式和輔佐活動形式之上深入開展非自立折算企業生意活動形式拿得的創收。

🐟四、別純薪資:指方選取的除“不需要撥付純薪資”、“事業心純薪資”、“運營純薪資”等之內的純薪資。一般是:利率純薪資等。

五、今年初結轉和節余:是以當年度尚無做完、結轉到上年按想關中規定再選用的成本。

♋六、年尾結轉和盈余:指上季度或以上季度工程預算準備、因客觀事實生活條件會出現變動沒辦法按原工作計劃試行,需卡頓到后期季度按有關的暫行規定繼讀適用的本金。

🦄七、最基本撥出:指企事業單位為有效保障了培訓機構順利運行的、來完成日常任何辦公任何而造成的貼心的售后服務撥出。

ꦐ八、操作總費用:指部門為完全其他的行政機關操作任務卡或自己事業提升方向,在差不多總費用之下發生的的貼心的售后服務總費用。

🍷九、合作銷售經營費用教育支出 :指教育事業機關單位在行業運動及配套運動之上積極開展非獨立的折算合作銷售經營運動發生的費用教育支出 。

ꦦ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩵ五一、國家機關開機運行勞務費:指行政訴訟機構和參考公務接待員法監管的事業心機構適用通常公共信息費用預算財政部門補貼款確定的大致結余中的定期通用勞務費結余。

 

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