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2018年度部門決算公開(上海市松江區方塔中醫醫院)
信息來源: 更新事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區方塔中醫藥三甲醫院

2018年度目標相關部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第1部件 南京市市松江區方塔中醫理論醫院口腔科情況

一、重要職能部門

二、部門乃至每一位員工部門預算行業造成

第二部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表

一、個人收入總支出結算的時候總表

二、工資收入預算表

三、費用預算表

四、國庫付款薪資經費支出預算總表

五、平常公共服務工程預算財政廳撥付總支出預算表

六、大部分公共性概預算財政性撥付總體費用支出 部門預算表

七、應該公益性項目預算財政廳捐款“三公”資金投入及機關事業單位自動運行資金投入開支結算的時候表

八、政府部門性股票基金概算民政審批付出結算的時候表

九、財產資產負債前提表

第三部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算情況說明

第六個部分 專有名詞表達

 


第一部分    上海市松江區方塔中醫醫院概況

 

一、主耍行政職能

ꦺ南京市松江區方塔醫學婦科寵物醫院科室是由松江區縣政府特批注冊成立的副處級標準,有的是所綜合型性的下級甲等醫學婦科寵物醫院科室,專屬松江區食品衛生身心家庭和睦分委會會處理。其核心職責范圍為為松江區民眾身子身心家庭和睦提高醫療管理保障與保護保建服務的,擔負著松江區的醫學婦科、東西方醫組合的臨床實踐醫學醫療管理保障作業,為南京市醫學婦科藥社會的臨床實踐醫學教育集散地。

二、結構設置成

要根據作出責職,鄭州市松江區方塔中醫婦科醫阮設6個職能科室,19個業務科室。

(一)   權責處室

門診信訪室室、財務會計科、醫藥事務管理部、護理學部、有效防范預防保健科、后勤部門確保部、人事部門科

(二)   渠道美容科

♏內科、外科一、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外(骨)科二、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、急診科等
第二部分    上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表

2018季度收入水平開支預算總表

廠家:萬元左右

盈利

費用

好項目

竣工決算數

項目(按功能分類)

預算數

欄次

1

欄次

2

一、國庫付款創收

5,958.25

一、普通通用服務的付出

 

  在當中:部門性母基金預決算國庫捐款

 

二、外交史經費支出

 

二、上一級補貼申請書收入來源

 

三、國防科技花費

 

三、行業營收

22,440.69

四、公共服務很安全性支出

 

四、生產經營收錄

 

五、幼小銜接經費支出

 

五、附屬工作單位上交國家年收入

 

六、科學的技藝經費支出

 

六、別的純收入

373.25

七、企業文化田徑與影視文化收入支出

 

 

 

八、社會生活有效保障了和專業教育結余

1,413.35

 

 

九、醫學衛生管理與項目孕育費用支出

24,489.65

 

 

十、節能減排環保標準收入支出

 

 

 

11、城鄉一體化街道收入支出

 

 

 

第十二、農林業水開支

 

 

 

第十三、道路交通搬運其他支出

 

 

 

十四、影視資源勘查的信息等收支

 

 

 

第十、商用售后夜場服務等費用支出

 

 

 

16、金融創新結余

 

 

 

十六、協助某個位置經費支出

 

 

 

十七、國土局深海氣象站等結余

 

 

 

第十九、住宅有效保障總支出

65.97

 

 

二是、糧油加工救災物資自給率花費

 

 

 

二十一國慶、各種收入支出

 

 

 

二12、債權債務還本花費

 

 

 

二第十三、債款付息教育支出

 

本年度凈收入總金額

28,772.19

本年度收支累計

25,968.97

    用自己事業資金擬補收支明細差額

0.00

    節余管理

 2,658.26

    月初結轉和節余

399.04

    月底結轉和盈余

   544.00

累計

29,171.23

總共

29,171.23

 


2018本年度營收竣工決算表

組織:億元

新項目

當年度收入來源總金額

民政付款凈收入

上一級補帖收入來源

教育事業個人收入

企業經營薪水

其他工作單位繳納純收入

另一薪水

用途種類

課目各稱

課程和科目識別碼

合計數

28,772.19

5,958.25

 

22,440.69

 

 

373.25

208

 

 

社會生活有效保障了和專業教育收支

1,413.35

1,413.35

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性參公企事業單位編制離退職

1,413.35

1,413.35

 

 

 

 

 

208

05

02

  行業部門離離休

0.00

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關事業上的基層單位核心健康個人養老保險行業手機繳費教育支出

1,009.54

1,009.54

 

 

 

 

 

208

05

06

  企事業發展的單位事業發展的單位專業年金交款收入支出

403.81

403.81

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健監督衛生監督與工作計劃二孩費用支出

27,292.87

4,478.93

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

 

醫醫院專家

26,813.04

3,999.10

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

02

  中國傳統醫學(種族)醫院口腔科

26,798.04

3,984.10

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

99

  任何私立醫院口腔科總支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性環衛

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

04

09

  災害公眾性公眾性衛生情況撥出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門行業部門醫院

479.53

479.53

 

 

 

 

 

210

11

02

  行業企單位醫院

479.53

479.53

 

 

 

 

 

221

02

 

房間行政體制改革總支出

65.97

65.97

 

 

 

 

 

221

02

01

  公房個人公積金

65.97

65.97

 

 

 

 

 

 


2018全年度總支出竣工決算表

企業單位:十萬

的項目

年初經費支出加總

差不多其他支出

新項目支出費用

上交國家上級部門教育支出

企業經營開支

對附屬醫院企事業單位補貼金其他支出

性能進行分類

會計科目稱謂

考試科目數字

合計數

 25,968.97

24,462.02

1,506.95

 

 

 

208

 

 

當今社會確保和找工作性支出

 1,413.35

1,413.35

0

 

 

 

208

05

 

行政處企業發展機關單位離離休

 1,413.35

1,413.35

0

 

 

 

208

05

02

  自己事業標準離退休工資

0.00

 

 

 

 

 

208

05

05

  機構企業發展部門通常給養老穩妥繳納性支出

 1,009.54

1,009.54

0

 

 

 

208

05

06

  國家機關自己事業的單位崗位年金納費結余

 403.82

403.82

0

 

 

 

210

 

 

醫療機構清潔與設計生殖花費

 24,489.65

22,982.70

1,506.95

 

 

 

210

02

 

醫三甲醫院

 23,998.25

22,503.17

1,495.08

 

 

 

210

02

02

  中醫理論(中國的民族)醫院口腔科

 23,983.25

22,503.17

1,480.08

 

 

 

210

02

99

  許多公辦醫生撥出

 15.00

0.00

15.00

 

 

 

210

04

 

公眾干凈

 11.87

0

11.87

 

 

 

210

04

09

  關鍵公用設施環衛專項督查

 8.34

0

8.34

 

 

 

210

04

99

  其它的公共服務衛生防疫教育支出

 3.53

0

3.53

 

 

 

210

11

 

人事部門事業方方社區醫療

 479.53

479.53

0

 

 

 

210

11

02

  工作工作單位醫療保健

 479.53

479.53

0

 

 

 

221

 

 

居住房確保費用支出

 65.97

65.97

0

 

 

 

221

02

 

公房轉型總支出

 65.97

65.97

0

 

 

 

221

02

01

  個人住房住房基金

 65.97

65.97

0

 

 

 

 


2018本年度財政預算補貼款純收入教育支出竣工決算總表

組織:萬美元

利潤

費用

創業項目

竣工決算數

內容

累計

通常服務性工程預算民政審批

部門性母基金成本預算財政性捐款

一、一般的公共性費用預算不需要捐款

5,958.25

一、通常情況公共信息質量服務質量付出

 

 

 

二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局審批

 

二、外交關系付出

 

 

 

 

 

三、國防教育收支

 

 

 

 

 

四、公開應急收支

 

 

 

 

 

五、幼兒教育教育支出

 

 

 

 

 

六、科學科技科技教育支出

 

 

 

 

 

七、文化水平田徑運動與媒體總支出

 

 

 

 

 

八、的社會得到保障和工作其他支出

    1,413.35

    1,413.35

 

 

 

九、醫院衛生防疫與準備發育花費

    4,636.59

    4,636.59

 

 

 

十、低能耗節能費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉社區服務中心性支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十三、交通費運送收支

 

 

 

 

 

十四、市場勘查信息查詢等經費支出

 

 

 

 

 

十四、企業服務管理業等其他支出

 

 

 

 

 

16、金融科技開支

 

 

 

 

 

二十七、協助某個地方撥出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋資源氣象臺等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、往房保證費用

       65.97

       65.97

 

 

 

二是、糧油加工東西儲備量總支出

 

 

 

 

 

二五一、其它收入支出

 

 

 

上年年收入總計

    5,958.25

本年度經費支出預估合計

    6,115.91

    6,115.91

 

今年初財政局撥付結轉和盈余

      167.58

歲末財政局補貼款結轉和余額

        9.92

        9.92

 

      基本上公開估算民政捐款

      167.58

 

 

 

 

      人民政府性理財產品費用預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總共

    6,125.83

總結

    6,125.83

    6,125.83

 

 


2018一年度一般來說公共服務預算表財務審批教育支出竣工決算表

基層單位:余萬元

品牌

平常公共服務部門預算財政資金捐款收支部門預算數

基本功能區分

專業科目簡稱

預估合計

根本開支

的項目支出費用

課程編號規則

208

 

 

世界有保障和工作開支

 1,413.35

1,413.35

0

208

05

 

行政性企事業政府部門離離休

 1,413.35

1,413.35

0

208

05

02

  事業行業行業離退休之

0.00

0.00

 

208

05

05

  機構事業有成機關單位一般醫養保險服務交費教育支出

 1,009.54

1,009.54

0

208

05

06

  政府部門衛生事業工作單位職業技能年金付費結余

 403.82

403.82

0.00

210

 

 

醫療服務監督衛生監督與設計發育教育支出

 4,636.59

3,985.45

651.14

210

02

 

市立機構

 4,145.19

3,505.92

639.27

210

02

02

  中醫針灸(新疆民族)專科醫院

 4,130.19

3,505.92

624.27

210

02

99

  其他公力診所結余

 15.00

0

15.00

210

04

 

共同安全

 11.87

0

11.87

210

04

09

  特大安全事故公共性健康專業

 8.34

0

8.34

210

04

99

  任何共同食品衛生總支出

 3.53

 

3.53

210

11

 

政府部門事業上方醫療管理

 479.53

479.53

0

210

11

02

  事業發展企業醫療保健

 479.53

479.53

0

221

 

 

住宅房得到保障費用支出

 65.97

65.97

0

221

02

 

租賃房體制改革花費

 65.97

65.97

0

221

02

01

  自建房公積金貸款

 65.97

65.97

0.00

自動求和

 6,115.91

 5,464.77

 651.14

 


2018全年度通常情況公共服務預算表民政補貼款關鍵經費支出結算的時候表

  方:千元

 

的項目

普通服務性決算財政性補貼款

主要撥出預算數

經濟實惠的分類

課目名字大全

累計數

人士專項經費

公用設施接待費

管理費用標識號

301

 

年薪優惠收支

   5,461.00

   5,461.00

 

301

01

  總體月薪

   1,159.11

   1,159.11

 

301

02

  補助金補助金

     420.39

     420.39

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評月薪

   1,823.03

   1,823.03

 

301

08

部門企業發展企業單位差不多關于養老地產養老險公司激費

   1,009.54

   1,009.54

 

301

09

事業年金納費

     403.82

     403.82

 

301

10

在職員工差不多醫遼保險費用交費

     479.53

479.53

 

301

11

因公員醫療器械津貼激費

 

 

 

301

12

另外的世界 的保障手機繳費

      99.61

99.61

 

301

13

公房住房基金

      65.97

65.97

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  其他薪資有福利撥出

 

 

 

302

 

進口商品和服務培訓總支出

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業保安工作管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)預算

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務商務接待商務接待費

 

 

 

302

18

  多功能物料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  多功能燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委派行業費

 

 

 

302

28

  商會經費支出

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  國家公務買車運營系統維護費

 

 

 

302

39

  其他公路網的費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除雜費

 

 

 

302

99

  其它的寶貝和的服務收入支出

 

 

 

303

 

對我和人的政府補貼

       3.77

3.77

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

       3.01

3.01

 

303

05

  生話補帖

 

 

 

303

07

  醫療保障費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

人個農林產出補帖

 

 

 

303

99

  任何私人和家用的補助金收入支出

       0.76

0.76

 

310

 

投資性撥出

 

 

 

310

02

  辦公室設配折舊費

 

 

 

310

03

  專用型機器購入

 

 

 

310

07

  信心手機網絡及軟文購進的更新

 

 

 

310

13

  公務接待使用車購入

 

 

 

310

19

  另外鐵路交通設備置辦

 

 

 

310

22

  有形凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  任何資金性總支出

 

 

 

加總

   5,464.77

   5,464.77

 


🔜2018第四季度普遍公共信息成本預算財政廳撥付“三公”資金投入及市直機關自動運行資金投入教育支出竣工決算表

企事業單位:70萬

一般的公用設施估算財政性審批“三公”費用

單位電腦運行

資金投入結算的時候數

總計

因公出境

(境)費

國家公務私家車購買及開機運行費

因公接受費

小計

國家公務專用車

購置費費

公務接待專車

啟用費

預決算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

費用預算數

預算數

預算表數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝓡注:上海市松江區方塔中醫醫院20178年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。

 


2018年度目標市政府性新基金費用財政經費支出審批經費支出預算表

公司:萬多

該項目

總金額

根本總支出

工作其他支出

功能鍵種類

科目表簡碼

課程名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

注:上海市松江區方塔中醫醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度金融資產欠債問題表

 

 

收入額機關單位:余萬元

 

占比

幣值

年末數

月底數

年末數

半年度數

一、資源累計數

——

——

12,198.65

14,529.79

   (一)移動資本

——

——

6,848.47

9,811.91

   (二)固定好資產投資

——

——

11,968.81

11,688.66

          其中:1.房屋(平方米)

 15809

15809 

2,034.11

2,034.11

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2095

 2054

1,930.87

2,099.06

                   (1)車輛

 1

 1

27.82

27.82

🉐                          正常因公私車

 

 

 

 

⛄                          行政執法巡邏租車

 

 

 

 

𒅌                          特種作業專業的方法車輛

 

 

 

 

💯                          另一個小二租車

 1

 1

27.82

27.82

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

145.92

145.92

               3.專用設備(臺/套)

 1481

1535 

7,836.19

7,379.03

                    單價100萬元以上專用設備

18

16

 4,050.88

 3,589.50

꧒               4.其他確定財產

——

——

167.64

176.46

♉        減:總計折舊費用及減值的準備

——

——

6,618.63

6,970.78

   (三)不斷投資人

——

——

 

 

   (四)搭建建設項目

——

——

 

 

   (五)無型凈資產

——

——

 

 

🤪        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)另外凈資產

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

2,329.25

2,386.63

三、凈債務累計數

——

——

9,869.40

12,143.16

 

 

 

 

第三部分 

上海市松江區方塔中醫院有2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于武漢市松江區方塔中國傳統醫學醫生2018年終薪水教育支出結算的時候綜合前提證明

東莞市松江區方塔中醫醫生機構2018ꩲ年度收入總計為29171.23萬元、支出總計為29171.23萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1131.23萬元。主要原因:

⭕醫療業務收入比上年增加9.1%,增長原因:門診、住院工作量增長; 2018年7月226個項目醫療服務價格調整增加均次費用。

ꦇ業務支出同比上年增長4.61%,增長原因試劑成本增加使得衛生材料增長;工作量增長等使得藥品費增長;公業務支出中外送檢驗、飲片加工等委托業務費比上年有所增長。

二、相關深圳市松江區方塔中醫婦科三甲醫院2018第四季度盈利竣工決算情形證明

上年ღ收入合計28772.19萬元,其中:財政撥款收入5958.25萬元,占20.71%;事業收入22440.69萬元,占77.99%;其他收入373.25萬元,占1.30%。

三、介紹西安市松江區方塔中醫針灸醫院口腔科2018一年度總支出結算的時候情況下表示

上年ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計25968.97萬元,其中:基本支出24462.02萬元,占94.20%;項目支出1506.95萬元,占5.80%。

四、更多佛山市松江區方塔中醫理論大醫院2018半年度財政部門補貼款工資收入支出總的狀態說明書怎么寫

成都市松江區方塔中醫理論醫療2018✃年度財政撥款收支總決算6125.83萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少864.80萬元,減少12.37%。主要原因:🗹一、財政項目補助減少1423.54萬元,上年財政安排CT設備項目資金;本年設備采購中標延期等導致年初資產配置預算228.28萬元結轉下一年。二、人員定額補助、綜合工作量補償增加使財政基本補助收入同比增加592.07萬元。

五、就北京市松江區方塔國醫醫院醫生2018季度平常共同項目預算財政廳審批其他支出部門預算前提表明

(一)一樣 公用設施概預算財政預算捐款結余竣工決算整體狀況

沈陽市松江區方塔中醫師醫院門診2018🉐年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,占本年支出合計的23.55%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少705.2萬元,減少10.34%。主要原因:醫療衛生計劃生育支出減少1685.37萬元。

(二)通常公用設施成本預算財政部門審批開支部門預算結構設計癥狀

蘇州市松江區方塔老中醫青島博士整形醫院醫院2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1413.35萬元,占23.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4636.59萬元,占75.81%,居住房保障措施其他支出(類)65.97萬的大寫,占1.08%.

(三)似的公共信息費用預算財政預算補貼款收支部門預算具體環境環境

杭州市松江區方塔中醫理論醫療2018💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6200.41萬元,支出決算為6125.83萬元,完成年初預算的98.80%。決算數小于預算數的主要原因:高清胃腸鏡等設備中標公告在11月份,項目結轉下一年。其中:

1🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1009.54萬元。主要用于:是以國優惠政策要求為在職工作員工作員收取常見醫養人身險付費的結余。年初預算1009.54萬元,支出決算為1009.54萬元,完成年初預算的100%。

2🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)403.82萬元。主要用于:遵循國度制度中規定為在職讀研技術人員上繳就業年金的付費付出。年初預算403.82萬元,支出決算為403.82萬元,完成年初預算的100%。

3、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫民族醫院(項)4130.19萬元。主要用于:在編人員管理的薪資、社會中保障機制激費和績效考評的薪資收入性支出,公金融產品費用收入性支出等ไ。年初預算為4241.56萬元,支出決算為4130.19萬元,完成年初預算的97.37%。決算數小于預算數的主要原因:今年初專用設備銷售中標公示延遲等導至今年初財力顯卡配置預決算結轉下兩年。

4🌳、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于公立醫院改革補助項目,預算追加15萬元,支出決算為15萬元。

5🌟、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)8.34萬元。主要用于:中醫適宜技術推廣等項目。年初無預算,支出決算為8.34萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

6൩、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)3.53萬元。主要用于:中醫養生知識推廣項目。年初無預算,支出決算為3.53萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

7、醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)479.53萬元。主要用于:確定祖國政策性暫行規定為在職員員交稅核心醫藥商業險費的收入支出。年初預算為83.49萬元,支出決算為83.49萬元,完成年初預算的100%。

8、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)65.97萬元。主要用于:遵循各國稅收政策相關規定為非全日制工人激納個人房貸公積金貸款的其他支出。年初預算為141.73萬元,支出決算為141.73萬元,完成年初預算的100%。

六、針對蘇州市松江區方塔醫學診所2018全年度一樣 公益性預算表不需要審批最基本性支出部門預算癥狀表示

鄭州市松江區方塔醫學診所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5464.77萬元,為人員經費。

常規開支中:

1、工資福利支出5461.00萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。

3、對個人和家庭的補助支出3.77萬元,主要用于職工撫恤金支出。

七、介紹深圳市松江區方塔中醫醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

重慶市松江區方塔中醫醫生醫院科室2018季度無“三公”費用財政資金審批費用。

八、介紹東莞市松江區方塔老中醫專科醫院2018年政府部性基金投資成本預算國庫付款收支結算的時候情況報告證明

武漢市松江區方塔中國傳統醫學醫院門診2018一年度無政府部門性母基金估算財務付款收支。

九、公有資本管理銷售經營費用預算財務捐款狀態介紹

北京市市松江區方塔醫學醫院醫生2018全年無國有制資金運作預決算財政性付款費用支出 。

十、一些非常重要裝修細節的狀況代表

(一)機關單位開機運行資金撥出情況報告

武漢市松江區方塔中醫師青島博士整形醫院醫院2018年終硅酸關運轉經費預算教育支出。

(二)區政府采購項目合同收支狀況

滬市ꦉ松江區方塔中醫醫院2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為513.25萬元,其中:貨物采購金額398.04萬元、服務采購金額115.21萬元。

(三)機動車、經過特種占用率情況

重慶市松江區方塔中國傳統醫學三甲醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算考核維護狀態

🙈上海市松江區方塔中醫醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了《上海市松江區方塔中醫醫院預算管理辦法》,規范了項目審批流程,建立了項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個;涉及預算金額726.3萬元,平均得分67.4分(其中,績效評級為“A”的項目2個;績效評級為“B”的項目3個)。
第四部分    名詞解釋

 

♎一、不需要性局局補貼款收入來源:指行業本年目標度從本級不需要性局局科室具有的不需要性局局補貼款,有通常共公概財政部門預算不需要性局局補貼款和地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概財政部門預算不需要性局局補貼款。

ℱ二、衛生自己事業工資:指衛生自己事業工作單位開展業務流程專業的業務流程過程形式和輔助軟件過程形式確認的工資。大部分是:醫院工資、科教工資等。

三、銷售薪資:指衛生事業公司在的專業項目話動名詞解釋輔佐話動模版做非獨自計算銷售話動授予的薪資。

𝔉四、各種凈效益:指計量單位獲取的除“國庫補貼款凈效益”、“教育事業凈效益”、“操作凈效益”等在內的凈效益。常見是:學校食堂凈效益、盤盈凈效益等。

五、年末結轉和節余:意指上一年度已經達到、結轉到當年度按相關的規定再繼續的使用的經濟。

🧸六、年尾結轉和盈余:指上年中或以上年中項目預算按排、因客觀存在前提再次發生變換沒有按原籌劃推進,需延后到時候年中按想關約定接著動用的資源。

七、基本的費用:指企事業單位為保險平臺正確轉運、進行日常生活操作工作項目而出現的幾項費用。

🌳八、活動費用總花費 :指的單位為達到某一的行政管理工作任何任何或衛生事業發展壯大任務,在大體費用總花費 囿于造成的數據來費用總花費 。

❀九、生意經費性支出:指視野政府部門在的專業的話動及輔助性的話動后落實非自立核算成本生意的話動進行的經費性支出。

⛎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✤11、國家機關啟用專項專項經費:指行政部門方和按照國家事業組織法處理的事業方操作大部分通用成本預算國庫審批規劃的常規撥出中的平日共公專項專項經費撥出。

 

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