濟南市松江區小常州鎮街道社區環衛服務于中心局
2019季度預算
目 錄
第一次區域 天津市松江區小上海鎮居委健康精準中心站簡況
一、基本管理職能
二、部門設計
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、純收入收支結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、費用竣工決算表
四、財政部門付款薪資收入支出費用結算的時候總表
五、大部分共公預算表財政性補貼款支出費用部門預算表
六、通常情況下公用預算表國庫審批總體性支出竣工決算表
七、一般的公共服務工程預算民政審批“三公”資金投入及單位進行資金投入支出費用部門預算表
八、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政付款教育支出竣工決算表
九、資金資產負債現狀表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第六一部分 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、基本職能作用
🔯昆明市松江區小南通市鎮平臺環保工作管理心中是昆明市松江區環保清潔常務聯合會掌管的基層醫院醫治環保學校。首要職能部門還包括共同承擔小南通市地段日益國民大眾基本性醫治工作管理及公開環保工作管理。
二、培訓機構設計
𝓰上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
ꦡ第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度工資收入費用支出 部門預算總表
單位名稱:萬
工資 |
開支 |
||
新項目 |
部門預算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、似的公共信息概預算民政撥付收入水平 |
3601.53 |
一、普遍通用售后服務費用 |
|
二、相關部門性債券費用預算財政性撥付年收入 |
|
二、外交史收支 |
|
三、上級領導補助款效益 |
|
三、防御總支出 |
|
四、行業使收入 |
5267.41 |
四、公開安全性高費用支出 |
|
五、管理營收 |
|
五、培養開支 |
|
六、附加公司繳納效益 |
|
六、生物學能力性支出 |
|
七、別純收入 |
234.16 |
七、傳統藝術旅遊田徑與影視文化開支 |
|
|
|
八、社會性有效保障和就業形勢總支出 |
434.29 |
|
|
九、衛生防疫的健康支出費用 |
7756.24 |
|
|
十、節約環保型費用支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮社區服務中心其他支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
13、道路運載收入支出 |
|
|
|
十四、的資源探勘個人信息等性支出 |
|
|
|
15場、工商業產品業等花費 |
|
|
|
第十五、財富管理支出費用 |
|
|
|
十二、協助同一城市付出 |
|
|
|
十七、很自然資源海洋資源氣象預報等教育支出 |
|
|
|
第十九、公寓房保障機制總支出 |
117.03 |
|
|
第二十、糧油加工材料物資貯備付出 |
|
|
|
二十一國慶、傷害防范及突發管理工作付出 |
|
|
|
二十三、同一費用 |
|
本年度薪資收入累計 |
9103.10 |
本年度花費總金額 |
8307.56 |
用行業理財產品處理收支明細差額 |
|
余額都分配好 |
749.52 |
年末結轉和盈余 |
177.27 |
歲末結轉和節余 |
223.29 |
總共 |
9280.37 |
總結 |
9280.37 |
2019年度目標盈利結算的時候表
工作單位:萬多
產品 |
上年工資收入加總 |
財政預算補貼款個人收入 |
上家補助款納入 |
事業單位薪資 |
生產薪資 |
附設部門上交效益 |
另一工資收入 |
||||
功能分類 |
課程名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
市場安全保障和就業形勢結余 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上廠家離辭職 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事計量單位離退職 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
單位名稱事業有成單位名稱大體養老院安全網上繳費教育支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展組織職業技能年金激費費用支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生綠色健康收支 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療管理衛生學構造 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區網站環境衛生中介機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規通用清潔業務 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性計量單位醫院 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作行業治療 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務性支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案總支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019本年度結余預算表
組織:W
工程項目 |
年初費用支出 預估合計 |
根本收入支出 |
活動撥出 |
上交國家上級部門費用 |
銷售經營付出 |
對加盟廠家補貼費撥出 |
||||
功能分類 |
專業科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展基本保障和就業形勢性支出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公組織離提前退休 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司離退職 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關創業計量單位關鍵醫養穩妥繳納費用教育支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業組織職業的年金付費開支 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈營養健康收入支出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫療保健環境衛生醫院 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站清潔衛生裝置 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用公共衛生管理 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息干凈安全服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門人事廠家診療 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫療機構 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務保障付出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間體制改革撥出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019全年財政預算補貼款年收入費用竣工決算總表
工作單位:萬是
收入來源 |
總支出 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
累計 |
平常公共性費用財務審批 |
中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政預算付款 |
一、正常公眾預算表財政廳捐款 |
3601.53 |
一、一半公開服務收支 |
|
|
|
二、政府性性債卷概算財政資金付款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天其他支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培養開支 |
|
|
|
|
|
六、有效技木收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術出游體肓與媒體教育支出 |
|
|
|
|
|
八、市場保駕護航和找工作花費 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、環境衛生穩定花費 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、高效安全經費支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化小區其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、出行搬家其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資地質勘察資訊等收入支出 |
|
|
|
|
|
15場、商家服務的業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、財經撥出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶另外的省份撥出 |
|
|
|
|
|
18、自燃資源量淺海氣象學等結余 |
|
|
|
|
|
十八、往房保駕護航性支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
四十、油糧工程設備存量其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、地震災害生物防治及突發操作撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另一個支出費用 |
|
|
|
當年度年收入總金額 |
3601.53 |
本年度撥出總計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
年末財政性捐款結轉和盈余 |
|
年初財政資金付款結轉和盈余 |
|
|
|
一、平常公用設施民政預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府部性資金概算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3601.53 |
累計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019第四季度通常情況共同竣工決算不需要撥付總支出竣工決算表
計量單位:萬余元
創業項目 |
自動求和 |
根本開支 |
投資項目收入支出 |
|||
特點細分 項目標識號 |
學科明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會后勤保障和就業機會結余 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業標準離退休之 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
人事機構離退居二線 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業事業行業角色年金交費結余 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
環保健康保健花費 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療服務環衛系統 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務中心安全衛生組織 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
大體服務于性安全衛生服務于 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政事務工作組織醫用 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業單位醫藥 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
個人住房維護撥出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革教育支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
合計數 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019一年度般公共性估算財政性審批核心支出費用結算的時候表
基層單位:萬美金
大型項目 |
累計數 |
師資金投入 |
公供資金投入 |
||
條件各類 會計分類打碼 |
管理費用英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資褔利經費支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
通常月薪 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
工商登記自己事業公司的基本上社區社保費公司繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
工人常見醫療保障保障付費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務活動員診療補帖交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會存在維護付款 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
住宅公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一月工資公益福利費用支出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
產品和工作開支 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公區費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
打印費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
用電 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管安全保管費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
交通費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的成本費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
代為渠道費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
國家公務租車運作保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些道路雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
同一寶貝和產品花費 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對各人家庭生活環境的經濟補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
每個人農林生產銷售補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對人和中國家庭的補助費 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資源性收入支出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
接待室設配置辦 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
特用機械設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息數據網絡及工具折舊費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用購進 |
|
|
|
310 |
19 |
某些公共交通工貝添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和擺貨品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本公司性收入支出 |
|
|
|
合計數 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019當年度通常公用工程預算財政局審批“三公”預備費及機關事業單位運營預備費總支出預算表
行業:萬美元
正常公共服務預決算財政預算撥付“三公”預備費 |
單位進行 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待專車折舊費及執行費 |
因公接待工作費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 購置費費 |
因公車輛使用 進行費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終當地政府性股票基金概預算財政性撥付其他支出結算的時候表
公司的:萬
項目 |
總金額 |
大體收入支出 |
好項目總支出 |
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技能類型 考試科目編號 |
項目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度固定資產欠債情況發生表 |
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錢數企業單位:萬美元 |
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數據 |
交換價值 |
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今年初數 |
歲末數 |
期初數 |
年底數 |
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一、資產投資累計 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)進出房產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)特定凈資產 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🌌 2.基礎機械(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
✃ 在這其中:(1)避免(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🎶 一樣 國家公務車輛租賃 |
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🐼 執法檢查巡邏小二租車 |
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🦋 獨特的行業技巧用車的 |
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🥂 另外的車輛使用 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
♋ 4.另外加固金融資產 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
𝓰 減:累加折舊費用及減值的準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)常年股權質押注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的債卷股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建過程中 |
—— |
—— |
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(六)隱匿資源 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
🅺 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)其余資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于武漢市市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
廣州市松江區小昆山市鎮社區提供服務點站干凈衛生提供服務點站2019♏年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、有關北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初🐻收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、關羽傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🐻支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、觀于傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
武漢市松江區小蘇州鎮社區網站公共衛生售后服務管理中心2019ཧ年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關于幼兒園西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)應該共公成本預算財政資金付款教育支出預算總體布局環境
沈陽市松江區小無錫鎮社區工作核心公共衛生工作核心2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一般的公開費用民政審批支出費用部門預算組成部分的情況
西安市松江區小上海鎮居委會環保服務項目中心局2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)應該共同概預算財政廳付款費用支出 部門預算基本現象
杭州市松江區小常州鎮居委環境衛生服務質量核心2019♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3༒、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🔥、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5💎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6𒀰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、對南京市市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
杭州市松江區小南通鎮特別環衛服務保障中心的2019🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🔯工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
✨七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政資金撥付費用支出 預算總體性狀態表示。
濟南市松江區小上海鎮小區衛生管理提供服務中心2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:📖因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦有擔當事業編制,并統一標準面向社會,本部門已經不再的另外相似面向社會;新能源技術技術車子購入未順利完成下單工藝流程,公務活動私家車置辦資金投入未利用;公務活動接持費似的公用成本預算不需要金費未制定計劃。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”專項經費財政費用支出 付款費用支出 部門預算準確實際情況原因分析。
傷害市松江區小南通鎮特別衛生學服務于核心2019季度無“三公”勞務費財政部門付款付出。
八、對於廣州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🌺鄭州市松江區小南通鎮街道辦事處衛生管理服務培訓咨詢中心2019本年度無地方政府性股票基金成本預算財政局撥付收入支出。
九、國企資源運營估算財政性審批狀態說明
武漢市松江區小南通鎮街道清潔衛生產品中間2019年終無公有資本自主經營工程預算財務捐款其他支出。
十、另一重要的地方的情況這說明
(一)工商登記操作經費預算收入支出情形
廣州市松江區小常州鎮特別環保服務保障心中2019季度硅酸關運營資金投入支出費用。
(二)政府機構選擇支出費用狀態
廣州市松江區小蘇州鎮街道辦事處衛生情況的服務辦公室局2019🉐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)工程車輛、農村房子特色占地狀態
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核安全管理現象
꧋上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
💝一、國庫補貼款效益:指機關單位當當年度度從本級國庫職能部門拿得的國庫補貼款,比如普遍公共信息決算國庫補貼款和區政府性私募基金決算國庫補貼款。
ಌ二、企業發展收益:指企業發展企業單位落實專業化銷售業務生活還有其輔助工具生活完成的收益。核心是:醫療保健收益、公用干凈衛生收益等。
🌟三、銷售凈收入水平:指事業性工作單位在專業性的業務活動極其外掛活動模版搞好非經濟獨立計算銷售活動獲取的凈收入水平。
🌊四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、期初結轉和余額:意指去年度沒有成功完成、結轉到年初按管于規定標準再選擇的費用。
꧙六、半年末結轉和節余:指當年末度或前年末估算確定、因理性的條件發生了變化規律時未按原打算施實,需網絡延時到今后年末按關于 中規定依然實用的的資金。
七、根本撥出:指的單位為的保障企業合適行駛、做好日常性業務每日任務而的發生的每項撥出。
𝓰八、投資項目撥出:指企事業上的單位為成功某些的人事部門工作的受眾任務或事業上的快速發展受眾,在核心撥出之下出現的某項撥出。
😼九、營業總收支:指事業發展單位名稱在專業技術生活及手游輔助生活外組織開展非獨特賬務處理營業生活發生的總收支。
🐬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓀11、政府部門行業運營事業上費:指政府部門行業和基準公務接待員法管理制度的事業上行業動用一半公開決算民政捐款讓的差不多其他結余中的日常的公用設施事業上費其他結余。