杭州市松江區葉榭鎮居委會衛生情況產品服務部
2019全年度部門預算
目 錄
第二要素 昆明市松江區葉榭鎮街道辦環保售后服務公司點簡況
一、最主要的工作職責
二、貸款機構制定
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、營收開支預算總表
二、個人收入竣工決算表
三、花費結算的時候表
四、不需要審批收入水平費用預算總表
五、大部分公開費用預算財政廳捐款教育支出結算的時候表
六、尋常公用設施概預算財務補貼款基礎性支出結算的時候表
七、基本通用費用預算財政部門撥付“三公”勞務費及政府機關作業勞務費支出費用部門預算表
八、政府辦公室性貨幣基金預算表財務撥付費用部門預算表
九、資本過負債的情形表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四號個部分 專有名詞講解
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、常見功能
෴ 以片區環衛服務學校來源于體,全科主任醫生為水平骨干,合適在使用片區自然資源和宜水平,以大家更更健康為學校,家長為企業,片區為範圍,需要量為市場導向,以女子、小兒、老人人、急性患病者、病殘人為己任點,以解決片區的包括環衛話題,需要滿足根本環衛服務需要量為效果,融可以防止感染、醫院、養護、康復護理、更更健康基礎教育為混合式,更有效、成本、非常方便、總體、持續的面層環衛服務。由經理主管崗位會根據三定措施等對應法律法規中含關包括職責權限輸入。
二、培訓機構設有
🍨上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019財政年度使收入收入支出預算總表
行業:余萬元
收益 |
教育支出 |
||
產品 |
預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、財政支出補貼款使收入 |
4160.67 |
一、應該共公功能其他支出 |
|
當中:中央政府性資金財政廳預算財政廳審批 |
|
二、外交關系撥出 |
|
二、上司補貼政策收入來源 |
|
三、民防收支 |
|
三、自己事業工資收入 |
5611.50 |
四、公共服務安全管理撥出 |
|
四、經營管理薪水 |
|
五、育兒教育其他支出 |
|
五、附帶政府部門上交國家凈收入 |
|
六、科學性新技術收支 |
|
六、別的凈收入 |
118.02 |
七、傳統藝術體育足球與文化傳播經費支出 |
|
|
|
八、社交的保障和人才需求性支出 |
462.22 |
|
|
九、醫治食品衛生與預計生二胎支出費用 |
8899.43 |
|
|
十、節水健康花費 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區服務站收入支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
十四、交通費運輸管理總支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測企業信息等撥出 |
|
|
|
二十、商業運作精準酒店業等支出費用 |
|
|
|
第十五、網絡金融性支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助其它的城市總支出 |
|
|
|
18、國土資源海域天氣等總支出 |
|
|
|
19、居住房保證教育支出 |
114.93 |
|
|
四十、油糧油料儲備庫教育支出 |
|
|
|
二五一、某個支出費用 |
|
本年度薪資預估合計 |
9890.19 |
當年度其他支出總計 |
9476.58 |
用事業心貨幣基金改正收入支出差額 |
|
節余劃分 |
413.61 |
期初結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
|
共計 |
9890.19 |
總額 |
9890.19 |
2019年末收入水平竣工決算表
方:萬的大寫
品牌 |
上年凈收入累計數 |
不需要捐款盈利 |
上家津貼純收入 |
創業收入水平 |
經驗收入來源 |
附屬醫院公司上交國家收入來源 |
一些薪水 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
的人力資源保障措施和就業率經費支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關行業機構離退居二線 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業標準離養老 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業企業企業首要社區社保費費用付款費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業機關單位角色年金付款其他支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療清潔清潔與規劃生孕結余 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
下基層整形公共衛生構造 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道社區服務管理中介機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用設施健康業務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門參公政府部門醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業部門醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保險撥出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改善其他支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019月度費用支出 預算表
方:來萬
樓盤 |
當年度結余加總 |
基本性付出 |
產品花費 |
上交領導撥出 |
合作經營收入支出 |
對其他工作單位補貼金總支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界質量保障和就業創業費用支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門工作行業離辭職 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機構機構離退休年齡 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公院校常規健康養老安全手機繳費費用 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政部門企業部門職業類型年金網上繳費結余 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生管理與打算發育費用支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療保健食品衛生組織 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市街道辦事處清潔企業 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用傳染病防治 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公眾環保提供服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成的單位醫療機構 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上組織醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房切實保障費用支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革教育支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019年財政結余補貼款純收入結余竣工決算總表
的單位:多萬元
營收 |
教育支出 |
||||
工程 |
竣工決算數 |
項目流程 |
預估合計 |
基本上服務性預算表財政廳付款 |
政府部門性私募基金財政支出預算財政支出審批 |
一、基本上公眾工程預算財政資金撥付 |
4160.67 |
一、通常情況下服務性服務開支 |
|
|
|
二、政府部性母基金預決算國庫補貼款 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性應急撥出 |
|
|
|
|
|
五、教學總支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技術應用費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育課與文化付出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保駕護航和就業創業經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、整形衛生情況與計劃怎么寫懷孕花費 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、發展節能健康健康總支出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通及運輸及運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察數據等支出費用 |
|
|
|
|
|
15、商務的流通業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其它區縣費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局淺海氣象觀測等花費 |
|
|
|
|
|
19、自建房保護開支 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二十二、調味品武器裝備產出結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、一些付出 |
|
|
|
年初使收入總計 |
4160.67 |
上年收入支出自動求和 |
4140.49 |
4140.49 |
|
今年初不需要捐款結轉和盈余 |
|
年初國庫撥付結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
似的公益性成本預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
政府部性貨幣基金預算表財務撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
4160.67 |
總金額 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019當年度應該公共性費用財政費用支出 付款費用支出 竣工決算表
部門:千元
投資項目 |
總計 |
大體收支 |
該項目經費支出 |
|||
效果各類 會計科目編號 |
題目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會確保和就業率其他支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的機構離養老金 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記工作院校差不多養老院商業保險付款費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療設備干凈衛生與規劃養育總支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫遼衛生學企業 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
地方街道辦事處衛生學平臺 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共保障衛生間保障 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政處人事組織醫療保障 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
人事機構治療 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
個人住房保險其他支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
商品房改善付出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
20.42 |
20.42 |
|
加總 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019每年通常情況下公益性成本預算財政資金撥付幾乎費用支出 結算的時候表
計量單位:萬
的項目 |
總計 |
專業人員專項資金 |
公用設施專項經費 |
||
生活總類 課程編號規則 |
課程和科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資最新福利開支 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
總體公資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
危險機關工作企業單位差不多頤養人身險費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
崗位年金激費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
企業職員總體醫藥保險金交費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫治補貼金繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會上得到保障網上繳費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
個人住房基金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些底薪活動付出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務花費 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
接待室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
交電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
電腦費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用物料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
委托授權服務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
總工會專項經費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
員工福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
因公出行用車作業維護保養費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其他交通線材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個餐品和保障支出費用 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對他人和家的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農產品加工種植補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個體和家用的補貼支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室設施租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業設施設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息平臺格及APP添置最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通運輸軟件購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財力購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外基金性費用支出 |
|
|
|
加總 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
🔜2019本年度一般的通用工程預算財政資金付款“三公”經費預算預算及機構操作經費預算預算費用支出 預算表
機構:萬是
正常共公概預算民政撥付“三公”專項經費 |
行政單位啟動 接待費預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待出行用車采購及啟動費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛 折舊費費 |
公務活動車輛 運轉費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年終市政府性基金投資竣工決算財政預算補貼款費用竣工決算表
企業:W
頂目 |
總計 |
通常費用支出 |
投資項目性支出 |
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模塊等級分類 科目表簡碼 |
課目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標財力外債情況發生表 |
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錢數部門:萬 |
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規模 |
顏值 |
||
期初數 |
歲末數 |
年終數 |
年底數 |
|
一、凈資產預估合計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流通資源 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)固定不變股權 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
𝓀 一樣公務接待車輛使用 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🐈 行政執法交警執法小二租車 |
|
|
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|
꧃ 特中行業技術使用車 |
|
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|
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🐲 另外小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
ꦺ 4.各種進行固定債務 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🃏 減:累計額折舊費用及減值工作 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)經常性項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資源 |
—— |
—— |
|
38.50 |
๊ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、并于成都市松江區葉榭鎮特別干凈衛生服務培訓中心的2019年度目標利潤經費支出預算總的原因反映
南京市松江區葉榭鎮特別衛生情況產品管理中心2019🍸年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、有關南京市松江區葉榭鎮街道社區醫療防疫服務的公司2019年創收竣工決算狀態介紹
上年𓃲收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、并于蘇州市松江區葉榭鎮平臺環保服務中2019年末結余部門預算原因說
當年度😼支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、關羽杭州市松江區葉榭鎮社區環保環保功能中間2019本年財政費用支出 付款利潤費用支出 整體來說環境這說明
上海市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務質量中2019♍年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、觀于杭州市松江區葉榭鎮街道辦衛生監督服務項目核心2019本年度普通共公預算表財政性審批費用支出 預算情況報告闡明
(一)通常狀況服務性國庫預算國庫補貼款付出竣工決算整體來說狀況
杭州市松江區葉榭鎮街道辦安全衛生服務管理學校2019💞年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)平常服務性估算財政局付款收支預算結構的情況下
廣州市松江區葉榭鎮街道社區環衛服務管理管理中心2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)一樣 公共服務預算民政捐款費用預算實際的情況發生
濟南市松江區葉榭鎮街道清潔衛生的服務網站點2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𒐪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、至于深圳市松江區葉榭鎮街道清潔服務于心中2019年度目標般服務性項目預算民政補貼款常見收支竣工決算前提表明
深圳市松江區葉榭鎮居委會干凈服務于重點2019༺年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🐈、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2💯、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
﷽七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政其他支出撥付其他支出竣工決算環境承載力的申請報告書怎么寫。
濟南市松江區葉榭鎮片區干凈提供服務機構2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”資金投入財政廳撥付費用結算的時候實際上情況報告說明怎么寫。
2019𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🎃國家公務私車作業定期檢查付出2.04十萬。其主要適用于機動車輛穩妥、氣油及返修。2019年,蘇州市松江區葉榭鎮社區安全服務管理中心局干凈安全服務管理中心局經濟類型各預算表標準成本不需要補貼款的國家公務用車的保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、并于天津市松江區葉榭鎮平臺衛生管理服務于平臺2019年鎮政府性私募基金項目預算財政部門補貼款教育支出結算的時候前提原因分析
北京市松江區葉榭鎮特別環衛服務培訓管理中心2019本年度無鎮政府性資金費用財政資金撥付支出費用。
九、國有控股資本銷售經營財政資金預算財政資金捐款情形證明
🐽廣州市松江區葉榭鎮社區醫療學衛生學服務質量管理中心2019全年無國有土地資本投資企業經營成本預算財政性補貼款撥出。
十、別必要要點的現狀請示報告
(一)行政單位行駛費用費用現狀
南京市市松江區葉榭鎮社區網站安全服務培訓中心的2019半年度無機物關啟用專項資金付出。
(二)地方政府采購項目流程教育支出時候
廣州市松江區葉榭鎮社群衛生管理服務性主2019♌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)該車輛、別墅個性化使用率問題
♛載止2019年12月31日,昆明市松江區葉榭鎮社區服務性中心局衛生監督服務性中心局用的一半國家公務活動使出行中,由區國家機關行政事務管理系統局統一的獎品維護的一半國家公務活動使出行為1輛。
(四)項目預算工作績效操作情形
🅷上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個♓,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
⛎一、財務捐款營收:指計量單位年初度從本級財務相關部門擁有的財務捐款,涵蓋大部分公共服務成本工程預算財務捐款和當地政府性母基金成本工程預算財務捐款。
ꦓ二、企業發展營收:指企業發展計量單位搞好專業課程服務行為還有輔佐行為認定的營收。具體是:醫療服務營收、制劑營收、另外營收等。
🥂三、管理營收:指工作企業單位在專注金融業務過程名詞解釋輔助器過程后搞好非獨立的成本計算管理過程擁有的營收。
🍸四、另外薪資薪水:指企業認定的除“財政性撥付薪資薪水”、“企事業薪資薪水”、“開薪資薪水”等本身的薪資薪水。
五、年末結轉和盈余:是以去年度還沒順利完成、結轉到上年按有關歸定馬上采用的資金量。
𓄧六、月底結轉和節余:指當財政全當年度度或原來財政全當年度決算準備、因客觀存在要求會出現改變始終無法按原籌劃制定,需網絡延遲到以來財政全當年度按有關法規立刻食用的錢財。
七、大致花費:指標準為保駕護航裝置健康高速運行、完工生活上班目標任務而遭受的哪項花費。
💃八、工程收支:指方為提交其他的行政機關操作任務卡或創業發展進步最終目標,在大體收支后發生的的杜六房加盟總部的收支。
ꦿ九、合作生意收入支出費用:指創業公司在正規專業運動及輔助運動之中開始非獨立自主選擇合作生意運動出現的收入支出費用。
🌺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💫十一國慶、行政性機關運營專項資金:指行政性方和根據國家企業計量單位法治理的企業方采用一般的公益性預算表國庫補貼款分配的大多結余中的日常的通用專項資金結余。