天津市松江區葉榭鎮社區業務中心的干凈業務中心的
2018年終個部門竣工決算
目 錄
1的部分 南京市松江區葉榭鎮居委安全衛生功能機構簡況
一、主要職責范圍
二、中介人員編制成
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水收入支出部門預算總表
二、薪資竣工決算表
三、撥出結算的時候表
四、財政局捐款使收入教育支出竣工決算總表
五、應該公共性預結算的時候財政性補貼款其他支出結算的時候表
六、平常公共服務部門預算財政部門撥付基礎收支部門預算表
七、普遍服務性工程預算財政資金付款“三公”勞務費及市直機關運作勞務費開支結算的時候表
八、區政府性債券預預算不需要補貼款其他支出預算表
九、資金債務狀態表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后有些 名稱解釋清楚
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的工作職責
🌱 以特別環衛產品項目心中主體,全科主治醫生為骨干的,合理安排便用特別市場和適于高技術,以獨居老人營養健康的為心中,家庭環境為院校,特別為范圍之內,意愿為主導性,以中國婦女、小孩子、中老人家、急性求美者、殘疾人關乎點,以解決處理特別的主耍環衛事情,滿足了常見環衛產品項目意愿為必要性,融防護、社區醫療、保健養生、術后康復、營養健康的基礎教育為一體式,有效率、經濟社會、省事、標準化、維持的表層環衛產品項目。由經理助理行政部門結合三定方案范文等有關的的規定中含關主耍職責權限填上。
二、組織 設定
🐼上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度收入水平性支出結算的時候總表
基層單位:十萬
利潤 |
總支出 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、財政資金補貼款年收入 |
4039.10 |
一、尋常公共性服務管理付出 |
|
在這當中:人民政府性債卷成本預算國庫撥付 |
|
二、外交史經費支出 |
|
二、上家補貼申請書工資 |
|
三、飲水機支出費用 |
|
三、自己事業收益 |
4896.70 |
四、公共信息人身安全經費支出 |
|
四、自主經營薪資 |
|
五、教導教育支出 |
|
五、付屬院校繳納個人收入 |
|
六、科學的技術水平費用支出 |
|
六、的使收入 |
|
七、歷史文化體育類與影視文化付出 |
|
|
|
八、時代保駕護航和就業的費用支出 |
334.76 |
|
|
九、醫用健康與打算二孩經費支出 |
8887.35 |
|
|
十、節能降耗節能減排教育支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設特別費用支出 |
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
第十三、鐵路交通搬家撥出 |
|
|
|
十四、自然資源堪探短信等經費支出 |
|
|
|
第十六、商業售后服務售后快餐業等費用 |
|
|
|
第十五、金融創新開支 |
|
|
|
十六、支助其它的中南部性支出 |
|
|
|
十九、土地資源浮游生物景象等支出費用 |
|
|
|
第十九、公房保駕護航費用支出 |
|
|
|
2、調味品武器裝備產出教育支出 |
|
|
|
二國慶、另一花費 |
|
當年度收入來源總計 |
8935.80 |
年初教育支出合計數 |
9222.11 |
用事業有成債卷挽回收入支出表差額 |
|
節余分配原則 |
80.79 |
月初結轉和盈余 |
367.10 |
月底結轉和余額 |
|
共計 |
9302.90 |
總額 |
9302.90 |
2018當年度效益部門預算表
企業:萬的大寫
內容 |
年初創收自動求和 |
財政廳付款薪資收入 |
上家補助金納入 |
企事業盈利 |
銷售工資收入 |
附帶院校上交國家盈利 |
許多收錄 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務和人才需求支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業企業企業離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業計量單位基本的養老院穩定網上繳費性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生學與設計孕育結余 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔干凈學校 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區居委會衛生管理組織 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余表層醫疔衛生情況中介機構收支 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共公衛生間服務質量 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上政府部門醫學 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業廠家醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年度目標教育支出結算的時候表
基層單位:萬塊
項目 |
本年度其他支出總金額 |
差不多收支 |
產品結余 |
上交國家上級領導經費支出 |
營運付出 |
對附屬的單位津貼付出 |
||||
功能分類 |
課程名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展有保障和就業的總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事單位名稱離退休工資 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上的的單位常見醫療保險行業保險行業交款收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療清潔衛生與籌劃生肓經費支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫學衛生情況構造 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展街道社區食品衛生組織機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種群眾醫療設備衛生情況組織機構付出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共公衛生情況售后服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企事業公司的醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企公務員醫療管理 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018第四季度財政預算撥付效益收入支出預算總表
企事業單位:千元
純收入 |
付出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
內容 |
加總 |
一般的公用設施民政預算民政審批 |
部門性股權基金財務預算財務補貼款 |
一、一樣 公益性費用財政廳付款 |
4039.10 |
一、尋常公共保障保障付出 |
|
|
|
二、政府辦公室性資金概預算財政資金撥付 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機結余 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性撥出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育結余 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術水平性支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育文化與新傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保險和找工作支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫藥衛生防疫與工作計劃生二胎總支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節水環境保護收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區服務中心支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通費運輸車其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探勘資料等花費 |
|
|
|
|
|
15、商業運作服務于業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持另一地花費 |
|
|
|
|
|
18、國土局海上氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間擔保教育支出 |
|
|
|
|
|
三十、糧油食品廢舊物資產出性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其它的總支出 |
|
|
|
本年度收入水平總計 |
4039.10 |
當年度開支總計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
期初國庫補貼款結轉和節余 |
|
歲末財政部門撥付結轉和節余 |
|
|
|
似的公開概算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
ꦐ 相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4039.10 |
總金額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018每年基本上共公預竣工決算財政預算付款付出竣工決算表
廠家:千元
項目 |
累計數 |
首要付出 |
的項目付出 |
|||
功能表類型 學科編號 |
會計分類名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中得到保障和求業性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政機關人事單位名稱離離休 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關創業政府部門基礎養老生活穩妥激費教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療保健安全衛生與打算孕育花費 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療器械環保中介機構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦衛生學學校 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
另一個基層醫院醫療設備干凈衛生企業開支 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用設施安全衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
總體產品性健康產品 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政事務人事行業醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機構整形 |
159.01 |
159.01 |
|
預估合計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018當年度普通服務性估算民政補貼款主要其他支出結算的時候表
工作單位:70萬
該項目 |
合計數 |
考生勞務費 |
通用資金投入 |
||
城市發展劃分 課程和科目編號規則 |
會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入獎勵費用支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
基本上公司 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
考核年薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
企行政單位工作企行政單位幾乎養老服務保費用費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納費用 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
機關人員基本的醫院保險服務繳納費用 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
的市場安全保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種薪資員工福利教育支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
貨物和提供服務結余 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電費繳費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理工作費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的裝修工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
請求工作費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
商會金費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動小二租車加載檢修費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
各種公路交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品是和安全服務性支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對一個人和普通家庭的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農牧業種植補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一我們和家里環境的補助費教育支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性教育支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
企業辦公設配購置費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專用箱主設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺站及工具租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的城市交通的工具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資源添置 |
|
|
|
310 |
99 |
的金融資本性收入支出 |
|
|
|
總金額 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018本年度大部分共同預算表財政資金捐款“三公”接待費付出及行政機關行駛接待費付出付出部門預算表
機構:萬
通常情況下公共性項目預算財政支出付款“三公”事業費 |
機構操作 資金投入預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待使用車購置費及正常運行費 |
國家公務客服費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 購買費 |
公務活動私家車 進行費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018本年部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政局付款收入支出竣工決算表
企業:余萬元
項目 |
累計 |
首要支出費用 |
活動性支出 |
|||
基本功能種類 課程代碼 |
科目必名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年財力債務事情表 |
||||
|
|
合同額政府部門:十萬 |
||
|
數目 |
使用價值 |
||
本年數 |
年初數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、資金累計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)流動量房產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)一定固定資產處置 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🦩 通常因公車輛租賃 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
💧 綜合執法值崗專用車 |
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🌸 特種工藝專業化科技私車 |
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🌃 另一個買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
༒ 4.同一調整財產 |
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—— |
761.65 |
570.84 |
🐠 減:總計固定資產折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
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(三)長時間項目投資 |
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—— |
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(四)在建項目工程施工 |
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—— |
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428.10 |
(五)無型資源 |
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—— |
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💞 減:總共使用攤銷 |
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—— |
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(六)其他凈資產 |
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二、負債率累計數 |
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—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈財力累計數 |
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—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對重慶市松江區葉榭鎮小區清潔服務培訓重點2018第四季度工資收入經費支出竣工決算總體布局環境這說明
天津市松江區葉榭鎮社區網站安全衛生工作機構2018♌年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、管于傷害市松江區葉榭鎮小區清潔衛生服務的平臺2018季度營收結算的時候狀況證明
當年度🅷收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、關于幼兒園佛山市松江區葉榭鎮社區居委會衛生管理服務性基地2018財政年度付出結算的時候環境就說明
當年度൲支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、有關于傷害市松江區葉榭鎮居委會清潔衛生服務質量公司2018年財政部門撥付納入花費綜合性現象說明書
東莞市松江區葉榭鎮社群干凈衛生服務項目重點2018🍃年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、對沈陽市松江區葉榭鎮社區貼心服務中央清潔貼心服務中央2018年一半公用成本預算財務捐款支出費用部門預算的情況詳細說明
(一)常見公益性費用預算財政局審批總支出竣工決算總的前提
北京市松江區葉榭鎮街道辦清潔精準服務咨詢中心2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)通常條件公眾費用預算財政預算審批性支出竣工決算型式條件
天津市松江區葉榭鎮街道辦健康提供服務學校2018♏年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)基本公用概算財政經費支出補貼款經費支出部門預算明確情況下
北京市松江區葉榭鎮街道辦干凈衛生服務的平臺2018๊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2💖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、觀于成都市松江區葉榭鎮居委安全服務于管理中心2018一年度根本上公用成本預算財務補貼款根本性支出竣工決算情況描述
重慶市松江區葉榭鎮區域衛生情況售后服務核心2018ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🍌、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
ไ七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費國庫審批總支出竣工決算環境承載力實際情況表示。
深圳市松江區葉榭鎮小區健康保障中心點2018൲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🥂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”經費預算國庫捐款支出費用部門預算具有的情況介紹。
2018🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ജ公務活動買車電腦運行定期維護撥出0.52萬。主要是廣泛用于設備保障。2018年,天津市松江區葉榭鎮街道社區環境衛生功能中心站所在各概算政府部門成本民政捐款的國家公務買車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、光于蘇州市松江區葉榭鎮社區服務保障站清潔服務保障核心2018年中以政府性私募基金估算財政部門捐款撥出竣工決算環境原因分析
佛山市松江區葉榭鎮平臺衛生學業務咨詢中心2018本年度無政府部性股權基金不需要預算不需要付款撥出。
九、國企資本投資營運概預算國庫審批現象原因分析
廣州市松江區葉榭鎮街道辦事處環保工作重心2018年無國有土地投資銷售預決算財政廳審批其他支出。
十、另一比較重要裝修細節的情況代表
(一)國家機關運營勞務費結余狀況
北京市松江區葉榭鎮街道衛生間產品中心點2018財政年度硅酸關啟動專項經費結余。
(二)中央公開招標合同總支出狀況
濟南市松江區葉榭鎮社群清潔貼心服務中央2018🥀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)工程車輛、房屋面積異常占有情況報告
公布2018年12月31日,廣州市松江區葉榭鎮社區居委會清潔衛生產品基地2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考核管理制度現象
💟上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🍎,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦛ一、不需要部們付款納入:指公司的本季度度從本級不需要部們部們拿得的不需要部們付款,包擴通常情況共公概費用預算不需要部們付款和政府機構性理財產品概費用預算不需要部們付款。
▨二、工作薪資個人使純純收入:指工作組織深入推進正規專業的業務話動名詞解釋輔助制作話動拿到的薪資個人使純純收入。核心是:醫療衛生薪資個人使純純收入、otc藥品薪資個人使純純收入、別的薪資個人使純純收入等。
🦩三、生產運作使創收:指事業性企業單位在專業項目生活及助手生活之下抓好非孤立成本核算生產運作生活爭取的使創收。
🐬四、別的個人營收:指組織爭取的除“不需要撥付個人營收”、“事業心個人營收”、“生產經營個人營收”等之間的個人營收。
五、年終結轉和余額:就是指上一年度暫未提交、結轉到年初按相關的英文約定已經用的流動資金。
ꦫ六、半每年結轉和盈余:指當每財政年末或原來每年概預算行動計劃、因客觀性的情況改變規律不了按原行動計劃落實,需遲緩到之前每年按管于法規隨時運行的現金。
七、常規結余:指公司的為后勤保障平臺一般正常的運轉、已完成臺賬運轉重任而發生了的每一項結余。
🐠八、大型項目經費收支:指政府部門為做好某一的人事部門本職工作責任或工作成長 目的,在常規經費收支模版形成的數據來經費收支。
🎉九、企業銷售花費:指人事公司的在專業技術行動及手游輔助行動之下深入開展非獨自計算成本企業銷售行動的發生的花費。
ꦦ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦯ國慶、工商登記行駛資金投入:指行政菅理公司和操作公務活動員法菅理的企業公司在使用通常情況下公眾概算財政局補貼款擬定的關鍵收支中的日常的通用資金投入收支。