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2018年度部門決算公開(上海市松江區血站)
信息來源: 上架事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區血站

2018季度行業預算

 

 

 


目  錄

 

第一點組成部分 佛山市松江區血站慨況

一、通常功能

二、崗位部門預算組織帶來

第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表

一、薪資收入撥出部門預算總表

二、納入竣工決算表

三、教育支出部門預算表

四、財政部門審批盈利經費支出竣工決算總表

五、一半公益性工程預算財務付款性支出結算的時候表

六、一樣 公用預結算的時候民政審批核心經費支出結算的時候表

七、一半共同成本預算財務審批“三公”專項資金及政府機關運作專項資金付出竣工決算表

八、政府部門性貨幣基金估算財務捐款花費部門預算表

九、財產債務條件表

第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

4.的部分 動詞解讀

 


第一部分    上海市松江區血站概況

 

一、其主要職能作用

(一)按廣州市市清潔和計劃方案二孩常務研究會的特殊要求,在管轄區內深入推進有償轉讓捐獻骨髓者的分享、血的抓取與提純、臨床醫學醫學用血現貨供應與社區醫療用血的渠道指點等任務,保障措施臨床醫學醫學用血健康安全、迅速、行之有效。

(二)擔負供血區域性的范圍內血夜放置的線質量操縱。

(三)對所在位置主城區內醫療設備公司的血庫做產品質量管控。

(四)支付區食品衛生和打算養育理事會會交辦的神器任務。

(五)血站職業,還應尊守相關的國家法律、行政處法律規范標準、地方性法規和科技規范標準。

二、監管部門預算機構組成

ﷺ可根據所訴管理職責,滬市松江區血站設6個設有公司,主要包括:工作室、體采科、供血科、總務科、出納科、質管科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血站2018年度部門決算表

2018第四季度盈利教育支出竣工決算總表

行業:W

薪資

花費

樓盤

預算數

的項目

預算數

一、民政撥付工資收入

1756.51

一、一般的公共性保障開支

 

  這其中:政府辦公室性股權基金成本預算財政資金審批

 

二、外交史結余

 

二、上一級經濟補貼效益

1.00

三、中國軍事總支出

 

三、事業發展效益

 

四、共同安全衛生經費支出

 

四、經驗薪水

 

五、文化藝術培訓費用支出

2.04

五、其他工作單位繳納創收

 

六、完美技術設備教育支出

 

六、某些收入來源

159.60

七、傳統藝術體育課與新傳媒花費

 

 

 

八、時代保證和就業問題花費

165.14

 

 

九、社區醫療食品衛生與籌劃生肓開支

1705.37

 

 

十、節能公司綠色收入支出

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區網站開支

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

十四、路網公路運輸支出費用

 

 

 

十四、物資勘查短信等結余

 

 

 

第十三、服務質量業服務質量業等付出

 

 

 

16、財務開支

 

 

 

十八、經濟援助一些省市開支

 

 

 

二十、國土局海底氣象站等教育支出

 

 

 

19、居住房擔保費用支出

34.55

 

 

二是、糧油加工武器裝備存量花費

 

 

 

二國慶、相關總支出

 

上年收入水平加總

1917.11

上年經費支出累計

1907.10

用行業理財產品挽回結余差額

 

盈余分配權

 

年末結轉和余額

64.15

月底結轉和余額

74.16

總共

1981.26

總金額

1981.26


2018年薪資收入結算的時候表

院校:來萬

產品

上年收益加總

國庫撥付營收

領導補貼政策納入

事業單位收益

銷售經營年收入

所屬標準繳納薪水

另一工資收入

功能分類
科目編碼

課程種類

加總

1917.11 

1756.51 

1.00 

 

 

 

159.60 

205

 

 

培養結余

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修班及培訓課

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓學校花費

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界服務和就業形勢開支

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門行業企事業編制離養老金

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業公司的離退體

2.14 

2.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業有成基層單位基本性養老服務保障交款費用支出

122.24

122.24

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業企業的職業年金納費支出費用

40.76

40.76

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔安全衛生與行動計劃生殖總支出

1715.37

1554.77

1.00

 

 

 

159.60

210

04

 

公開干凈

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

04

06

采供血貸款機構

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

11

 

政府部門企事業院校醫治

48.40

48.40

 

 

 

 

 

210

11

02

創業廠家整形

48.40

48.40

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋有效保障了撥出

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革方案結余

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018當年度收入支出竣工決算表

行業:萬美元

投資項目

當年度總支出預估合計

根本收支

內容支出費用

上交上一級收入支出

生產經營經費支出

對附屬基層單位補貼政策費用

功能分類
科目編碼

會計科目命名

預估合計

1907.10 

1094.97 

812.13 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接結余

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

 

規陪及培訓學習

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

03

培圳開支

2.04 

 

2.04 

 

 

 

208

 

 

市場經濟的保障和出去上班開支

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企事業企企業離退休之

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

02

事業上方離退體

2.14

2.14

 

 

 

 

208

05

05

政府機關工作計量單位通常健康養老有效保障付款費用支出

122.24

122.24

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業上的廠家角色年金付費性支出

40.76

40.76

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生間與計劃表發育收支

1705.37

895.28

810.08

 

 

 

210

04

 

公用環保

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

04

06

采供血醫療機構

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

11

 

行政事務人事企業單位醫疔

48.40

48.40

 

 

 

 

210

11

02

事業心政府部門醫療保障

48.40

48.40

 

 

 

 

221

 

 

住宅確保費用

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

 

租賃房行政體制改革性支出

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018第四季度財政預算付款年收入其他支出結算的時候總表

公司的:千元

創收

結余

內容

結算的時候數

新項目

總計

一般的公開估算財政部門付款

縣政府性股票基金估算財政廳審批

一、一樣公共性預算表財政部門補貼款

1756.51 

一、一般的公開服務性支出

 

 

 

二、政府性性母基金財政預算預算財政預算付款

 

二、外交史總支出

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、共公可靠總支出

 

 

 

 

 

五、文化教育收支

 

2.04 

 

 

 

六、科學有效技術設備費用支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育用品與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、社會化維護和人才需求教育支出

 

165.14 

 

 

 

九、醫遼食品衛生與工作規劃孕育費用

 

 1544.93

 

 

 

十、節電低能耗花費

 

 

 

 

 

五一、新農村片區費用支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

第十五、交行車輛運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、教育資源地質勘察產品信息等花費

 

 

 

 

 

十六、精準制造業精準制造業等收支

 

 

 

 

 

第十六、財經撥出

 

 

 

 

 

十八、經濟援助某些中北部收入支出

 

 

 

 

 

十九、土地淺海氣象站等收入支出

 

 

 

 

 

19、個人住房安全保障費用支出

 

34.55

 

 

 

二十五、調味品廢舊物資儲備量教育支出

 

 

 

 

 

二11、任何總支出

 

 

 

本年度效益加總

1756.51 

上年費用合計數

 1746.66

 1746.66

 

年末財政預算審批結轉和余額

64.15 

年初財務撥付結轉和盈余

74.00 

74.00 

 

      基本上共公預決算國庫撥付

64.15 

 

 

 

 

      政府部性債卷決算財務審批

 

 

 

 

 

總結

1820.66 

總共

1820.66 

 1820.66

 

 


2018全年度普通公共信息預部門預算財政預算審批費用部門預算表

公司的:余萬元

業務

累計

一般總支出

樓盤費用

基本功能分類整理

專業科目編寫代碼

課目英文名稱

205

 

 

培養費用支出

2.04

 

2.04

205

08

 

護理進修及專業培訓

2.04

 

2.04

205

08

03

培順總支出

2.04

 

2.04

208

 

 

世界 擔保和畢業生就業費用支出

165.14

165.14

 

208

05

 

行政處事業的單位的單位離退休年齡

165.14

165.14

 

208

05

02

事業有成公司離辭職

2.14

2.14

 

208

05

05

危險機關事業性公司的總體養老穩定穩定激費開支

122.24

122.24

 

208

05

06

危險機關事業上的標準的職業年金付費結余

40.76

40.76

 

210

 

 

醫治干凈衛生與計劃方案生孩子支出費用

1544.93

895.28

649.65

210

04

 

公用食品衛生

1496.53

846.88

649.65

210

04

06

采供血貸款機構

1496.53

846.88

649.65

210

11

 

行政部門事業發展計量單位醫療機構

48.40

48.40

 

210

11

02

事業上的機構診療

48.40

48.40

 

221

 

 

租賃房保駕護航性支出

34.55

34.55

 

221

02

 

往房變革經費支出

34.55

34.55

 

221

02

01

公房北京公積金

34.55

34.55

 

合計數

1746.66

1094.97

651.69

 


2018年中常見公共性費用財政部門補貼款常見性支出竣工決算表

  單位名稱:萬美金

項目

累計數

員專項經費

共用金費

國家經濟類型

會計科目編寫代碼

學科分類

301

 

公司春節福利費用

1002.11

1002.11

 

301

01

  大體很大打工族薪資

104.64

104.64

 

301

02

  經費補貼費

24.55

24.55

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  餐費經濟補貼費

35.37

35.37

 

301

07

  績效考核很大打工族薪資

396.11

396.11

 

301

08

政府機關事業有成廠家根本給養老保險金費

122.24

122.24

 

301

09

新職業年金激費

40.76

40.76

 

301

10

公司員工關鍵醫遼穩妥交款

48.40

48.40

 

301

11

公務接待員醫療管理補貼政策激費

 

 

 

301

12

一些社會中切實保障繳付

 

 

 

301

13

住宅房個人公積金

34.55

34.55

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  別的薪水福利金收入支出

195.49

195.49

 

302

 

菜品和精準服務其他支出

77.49

 

77.49

302

01

  辦工費

8.11

 

8.11

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

2.60

 

2.60

302

06

  用電

11.45

 

11.45

302

07

  電力費

4.64

 

4.64

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

3.00

 

3.00

302

11

  出差補貼

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

0.21

 

0.21

302

18

  專用物料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門的燃油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

1.56

 

1.56

302

27

  申請業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

13.35

 

13.35

302

29

  春節福利費

9.92

 

9.92

302

31

  公務接待買車運營維系費

19.67

 

19.67

302

39

  相關出行預算

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加手續費

 

 

 

302

99

  別商品種類和服務保障付出

 

 

 

303

 

對個體和人的政府補貼

0.35

0.35

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼費

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼金

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎金金

0.20

0.20

 

303

10

本人農林牧研發補帖

 

 

 

303

99

  相關人和婚姻的補帖費用支出

0.12

0.15

 

310

 

資源性費用支出

15.02

 

15.02

310

02

  辦公樓專用設備購入

15.02

 

15.02

310

03

  專屬裝備購買

 

 

 

310

07

  內容系統及免費軟件購置費更行

 

 

 

310

13

  公務活動使用車折舊費

 

 

 

310

19

  一些鐵路交通器具折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿財力購入

 

 

 

310

99

  許多基金性性支出

 

 

 

自動求和

1094.97

1002.46

92.51

 


꧃2018年末常見公益性工程預算財政資金付款“三公”經費預算預算及機構運轉經費預算預算教育支出結算的時候表

方:萬塊人民幣

正常公眾決算不需要捐款“三公”費用

機構啟動

經費支出結算的時候數

合計數

因公回國

(境)費

因公租車置辦及啟動費

公務活動接受費

小計

公務活動小二租車

置辦費

因公小二租車

正常運作費

工程預算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

費用數

預算數

預決算數

結算的時候數

概算數

預算數

0.00

20.50

19.88

0.00

0.00

20.00

19.67

0.00

0.00

20.00

19.67

0.50

0.21

 


2018第四季度市政府性投資基金成本預算財政部門撥付性支出竣工決算表

機關單位:萬美元

工程

累計數

根本撥出

品牌花費

性能定義

科目表簡碼

課程名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度金融資產流動負債前提表

 

 

費用機關單位:億元

 

使用量

實用價值

月初數

年終數

月初數

半年度數

一、資產投資累計數

——

——

2098.61 

2588.20

   (一)流chan凈資產

——

——

216.13

202.57

   (二)比較固定財力

——

——

1882.48

2385.64

          其中:1.房屋(平方米)

1858.87

2182.87

682.65

682.65

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 423.73

 867.62

                   (1)車輛

 8

 8

423.73

428.01

🐽                          普通公務活動使用車

 1

 1

 17.43

 17.44

🌟                          衛生監督執法交警執法專車

 

 

 

 

♔                          持種正規專業水平車輛使用

 

 

 

 

🌃                          各種私家車

 7

 7

406.29

410.57

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

439.61

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ไ               4.其它穩定資產投資

——

——

776.10

835.37

🌸        減:加權平均攤銷及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)常期融資

——

——

 

 

   (四)新建水利

——

——

 

 

   (五)隱形的基金

——

——

 

 

ꦛ        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)相關債務

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

116.70

93.13

三、凈資產投資加總

——

——

1981.91

2495.07

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

 

一、更多佛山市松江區血站2018本年度使收入花費預算綜合狀態說明書

鄭州市松江區血站2018ꦆ年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、并于成都市松江區血站2018半年度效益預算前提表明

上年𒈔收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。

三、有關于滬市松江區血站2018季度支出費用結算的時候狀況講解

當年度🐭支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。

四、就蘇州市松江區血站2018季度財政局審批工資收入教育支出總體性問題描述

鄭州市松江區血站2018ℱ年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關羽重慶市松江區血站2018第四季度普通公益性預部門預算財務捐款收支部門預算問題表明

(一)普通公共服務成本預算不需要撥付費用結算的時候環境承載力現象

北京市松江區血站2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)一樣 公益性預結算的時候財政部門撥付費用支出 結算的時候型式情形

深圳市松江區血站2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。

(三)尋常共公費用預算國庫撥付教育支出結算的時候實際的前提

佛山市松江區血站2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:

1🌄、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。

2🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。

3🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

5𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。

6ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

7🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。

六、對重慶市松江區血站2018當年度正常公眾費用國庫補貼款最基本總支出結算的時候情況發生這說明

昆明市松江區血站2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。

4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政資金付款教育支出結算的時候環境承載力情況報告表明。

天津市松江區血站2018🍸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。

2018🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。

(二)“三公”勞務費財政教育支出補貼款教育支出竣工決算按照情況原因分析。

2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:

🍒因公租車電腦運行保養其他支出19.67W。大部分在售后維修保險費用、售后維修、然料費等。2018年,滬市松江區血站隸屬于各成本預算標準花銷財政支出付款的公務活動出行保要量為8輛。

3、公務接待費支出0.21萬元。其中:

♌國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。

八、關干鄭州市松江區血站2018全年度政府性性貨幣基金估算不需要付款收支部門預算現狀反映

蘇州市松江區血站2018年度目標無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務補貼款花費。

九、國有企業投資者合作經營財政資金預算財政資金付款前提這說明

南京市松江區血站2018全年度無國有企業投資開費用預算財政資金撥付收入支出。

十、許多重要的情況發生代表的情況發生代表

(一)機構加載資金總支出實際情況

西安市松江區血站2018全年高分子關正常運行經費預算總支出。

(二)政府辦公室招標采購教育支出癥狀

西安市松江區血站2018𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。

2018🌠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車量、屋房獨特使用情況下

鄭州市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算效績管理制度條件

🐼上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個༺,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♔一、財務局審批營收:指企事業單位年初度從本級財務局行政部門完成的財務局審批,以及基本上公共性概算財務局審批和部門性基金投資概算財務局審批。

✱二、事業單位考試名稱發展使利潤:指事業單位考試名稱發展單位名稱進行正規專業業務領域生活內容極其協助生活內容有的使利潤。

𓆉三、企業營運創收:指事業性政府部門在專注工作促銷移動十分輔助性促銷移動后搞好非獨自成本計算企業營運促銷移動贏得的創收。

⛦四、的效益來源:指的單位具有的除“財政廳付款效益來源”、“企業效益來源”、“合作經營效益來源”等其他的效益來源。

五、今年初結轉和盈余:就是指去年度還沒做好、結轉到上年按有關于法律規定依然操作的資本。

☂六、年尾結轉和盈余:指本一每一年度或一年前一每年工程預算制定、因客觀性前提發現改變難以按原打算開展,需推遲到后面一每年按關于 指定再選擇的現金。

七、首要撥出:指崗位單位為服務系統一般旋轉、進行日常生活崗位日常工作而的發生的每項撥出。

🧜八、工程項目性付出:指組織為做好獨特的財政辦公任何或人事壯大計劃,在總體性付出外發生的的幾項性付出。

九、加盟開支:指事業上基層單位在專科話動及輔助的話動認知能力開展調研非自己記帳加盟話動有的開支。

ꦐ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐭十一月、機關視野企業政府部門加載資金投入:指行政機關企業政府部門和按照公務活動員法工作的視野企業政府部門實用一樣共公項目預算不需要捐款具體安排的一般費用中的平日公供資金投入費用。

 

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