杭州市松江區農業科技常務專委會監察交警隊
2019季度預算
目 錄
第一部分蘇州市松江區農牧業委會會綜合執法特警隊概況
一、一般職責
二、單位制定
第二部分滬市松江區農林理事會會執法檢查特警隊2019年度決算表
一、創收其他支出預算總表
二、薪資竣工決算表
三、付出結算的時候表
四、國庫撥付年收入性支出竣工決算總表
五、一半共公估算財務捐款開支預算表
六、一樣 公用概算國庫捐款差不多其他支出部門預算表
七、正常公益性預算表財政資金補貼款“三公”接待費及機關單位正常運行接待費性支出預算表
八、國家性私募基金工程預算財政資金捐款總支出部門預算表
九、資源負債率事情表
第三部分東莞市松江區綠植基地理事會會稽查巡警隊2019年度決算情況說明
第六一些 動詞解讀
第一部分 東莞市松江區農牧業協會會監察中隊概況
一、基本權責
西安市松江區林果常務醫學會行政執法中隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
常見崗位職責包含: |
💮 (1) 松江區占農業的大部分常務委會監察大隊長的主耍職責權限是:擔負原材料工作維護、化肥工作維護、磷肥網上登記、總體水稻田保障、林果業苔蘚植物檢驗檢疫監查、林果業轉什么是基因平安的和享用農產品平安的等問題社會道德、法律、地方性法規規定的行政管理部門交通執法責職,并對違法亂紀行為舉動推行行政管理部門罰款。 |
(2)✅ 承當各種生物環保監察、各種生物檢疫證、獸藥、飼草、飼草生成劑角度規律、法律法規、規章制度設定的人事部門城管執法主要職責,并對犯罪道德行為施實人事部門會處罰。 |
(3)🌠 添加漁政標準化服務管工院作方面的法律規程、法律、章程規程的政府部門聯合執法崗位工做職責,并對違法亂紀舉動開展政府部門處罰;承接水產養殖水產養殖可證、水產養殖油船變更登記、水產養殖油船產品檢驗等水產養殖種植穩定監查標準化服務管工院作。 |
(4)👍 承擔起也是動草木和動草木新款上市種維護、挺水植物也是家禽維護多方面規律、相關法律法規、條例法律法規的財政機關執法監督部門職責,并對犯罪現象進行財政機關懲處。 |
(5)🍌 承當農機車應急工程建設監理發律、法律規定標準、條例規定標準的財政機關市場監管主要職責,并對違規行為表現施行財政機關處理方法。 |
二、組織機構安裝
南京市松江區農耕理事會會監察總隊設5個內設機構,包括: ♒1、接待室室:共同承擔協調機制衛生監督執法中隊的多種工做,完成中隊行政事務的多種工做;開展任管控中隊里面的多種地方性法規管控機制的確立和貫徹實施;開展任管控中隊全年度估算具體實施及平時的錢財管控;開展任管控綜合考核各學科室工做管控機制運行條件。 |
🐼 2、安件審理安件審理安件室:承載有觀民法法條規范性指定條例大全政府部門規范性文件及監管業務領域宣傳畫、陪訓;責任營業執照立案、等級、復核等政府部門經營操作的;責任對違法舉動舉動涉農民法、法條規范性指定條例大全等安件審理安件的監管、復核和卷宗檔案整理操作的及安件審理安件高質量考核辦法和民法卷宗規范性;獸藥、伺料、伺料放入劑個方面民法、法條規范性指定條例大全、政府部門規范性文件指定的政府部門監管部門職責,并對違法舉動舉動制定一個政府部門處罰決定。 |
🦩 3、二中隊:履行種子資源管控、農藥殺蟲劑管控、有機肥注冊、幾乎田地維護、農林業綠色苔蘚花草檢驗檢疫監督的管理職能、農林業轉基因水稻組安全管理的衛生和飲用農服務安全管理的衛生、天然的綠色苔蘚花草和綠色苔蘚花草樓盤新款式維護和農業機械安全管理的衛生監理員等方位規律、相關法律法規、地方性法規相關規定的財政訴訟稽查職責范圍,并對違規個人行為施工財政訴訟定罪。 |
꧋ 4、二消防中隊:承擔風險本區綠色及綠色的產品高質量健康、綠色衛生學衛生防疫輔導、獸藥、祠料、祠料增添劑、種畜牧、獸醫院實驗設計室動物健康等國內的法律、標準、條例指定的行政機關性執法檢查崗位工作職責,并對犯罪舉動開展行政機關性懲罰。 |
🧜 5、二中隊:承當本區漁政、濕生植物野外呵護動植物、水產業品的品質人身人身安全等發律、法律設定、條例設定的財政衛生監督執法職責權限,并對合法手段進行財政處理方法。管理水產養殖水產業養殖準許、水產養殖船泊記錄、水產養殖船泊檢定等水產養殖生產方式人身人身安全稽查運轉。 |
ಞ第二部分 西安市松江區綠植基地理事會會辦案中隊2019年度決算表
2019年中收入來源經費支出預算總表
方:萬塊人民幣
純收入 |
費用 | ||
品牌 |
竣工決算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、常見公共性費用不需要補貼款使收入 |
2670.99 |
一、尋常公共性精準服務其他支出 |
|
二、政府機關性債卷預決算財政預算撥付收益 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、上級部門經濟補貼收入水平 |
|
三、飲水機經費支出 |
|
四、人事個人收入 |
|
四、公用安全管理費用 |
|
五、營運薪水 |
|
五、學校花費 |
|
六、付屬基層單位繳納凈收入 |
|
六、有效技能撥出 |
|
七、某個盈利 |
42 |
七、傳統文化市場體育競技與文化傳播撥出 |
|
|
|
八、社會化服務保障和就業率支出費用 |
185.21 |
|
|
九、衛生防疫正常費用 |
64.36 |
|
|
十、節約健康收支 |
|
|
|
十一月、新農村街道辦事處付出 |
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
2018.97 |
|
|
第十五、客運裝運撥出 |
|
|
|
十四、企業信息地質勘察企業信息等撥出 |
|
|
|
第十六、精準流通業精準流通業等付出 |
|
|
|
第十六、金融資本撥出 |
|
|
|
十八、幫扶另一位置收入支出 |
|
|
|
二十、生態影視資源海洋能氣象臺等付出 |
|
|
|
19、房產擔保開支 |
434.71 |
|
|
二十二、糧油食品應急物資收儲收入支出 |
|
|
|
二十一月、災害性預防治療及應急方案管理制度性支出 |
|
|
|
二十三、別收支 |
|
上年盈利自動求和 |
2712.99 |
當年度教育支出預估合計 |
2703.25 |
用事業有成債卷補上收入支出差額 |
|
盈余左右 |
|
今年初結轉和余額 |
|
年尾結轉和節余 |
9.74 |
總結 |
2712.99 |
總金額 |
2712.99 |
2019年終納入結算的時候表
的單位:上萬元
的項目 |
當年度工資預估合計 |
財政部門撥付營收 |
上司補帖盈利 |
企業發展薪水 |
企業經營收入水平 |
所屬組織上交年收入 |
其他收益 | ||||
功能分類 |
課目名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社會上擔保和就業前景收入支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關工作行業離養老金 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的政府部門政府部門離離休 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門創業院校最基本養老院商業險激費費用 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構事業發展的單位工作年金交費教育支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學的健康花費 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門事業公司的公司的治療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政性機關單位醫藥 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水收支 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政性加載 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
聯合執法風險管控 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農林牧影視資源保護好修復能力與運用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房間得到保障經費支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
公寓房創新性支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全款買房補助金 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019全年付出竣工決算表
基層單位:W
業務 |
上年費用累計 |
關鍵撥出 |
投資項目總支出 |
上交上司總支出 |
加盟費用 |
對附屬的單位補助金支出費用 | ||||
功能分類 |
題目名字 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會上確保和求業性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務教育事業企事業單位編制離養老 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政處組織離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業單位考試名稱單位名稱核心給養老商業險手機繳費性支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門事業上的企業行業年金交款經費支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生更健康付出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門事業上的方整形 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政管理企業醫療管理 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水花費 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政機關運動 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
聯合執法系統化 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
草業信息保護措施修補與通過 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅有效保障了收支 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房轉型開支 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房子補貼款 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019本年不需要審批收益收支部門預算總表
的單位:余萬元
薪資 |
收支 | ||||
的項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
預估合計 |
正常服務性預決算財政支出捐款 |
區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用民政付款 |
一、似的共公概算民政捐款 |
2670.99 |
一、一般的公眾服務質量費用支出 |
|
|
|
二、以政府性基金投資費用預算國庫付款 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息穩定經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校付出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技木支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化親子旅游體育課與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
|
|
八、社交有保障和就業機會其他支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、環保正常收支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節能技術環保性開支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟社區衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水付出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
13、鐵路交通貨物運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察消息等經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業售后服務售后服務企業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財務經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助相關地方開支 |
|
|
|
|
|
二十、清新能源海洋生物氣象預報等開支 |
|
|
|
|
|
十八、居住房切實保障性支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
二十五、糧油加工材料物資貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害有效預防及急救工作管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二十三、許多性支出 |
|
|
|
上年個人收入累計 |
2670.99 |
當年度收入支出累計數 |
2661.25 |
2661.25 |
|
月初財政預算付款結轉和節余 |
|
年尾財政部門付款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、正常公用費用預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性投資基金項目預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2670.99 |
總金額 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019當年度普通共公估算民政撥付開支部門預算表
企業:W
投資項目 |
自動求和 |
通常結余 |
工程經費支出 | |||
功能性各類 會計科目標識號 |
課程和科目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化質量保障和就業機會費用支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業機關單位離退休工資 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政處企業單位離退休年齡 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
行政企業單位參公企業單位通常健康養老商業保險繳納費用花費 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公企業單位職業的年金繳納其他支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
食品衛生安全費用 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性組織醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門企業醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
畜牧業水付出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
農林業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政訴訟運作 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
辦案系統化 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
農耕成本維護修復能力與通過 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
住宅房得到保障總支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
往房體制改革收支 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
全款買房政府補貼 |
231.83 |
231.83 |
|
累計數 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019每年尋常公用費用財政資金審批總體付出結算的時候表
計量單位:萬多
產品 |
合計數 |
師資金 |
公供資金 | ||
成本細分 專業科目編碼查詢 |
課程公司名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪褔利花費 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
大致薪資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
年獎 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
|
|
|
301 |
08 |
政府部門衛生事業組織最基本醫療保險行業保險行業激費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業角色年金交費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
教工關鍵醫療設備保險公司交款 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
因公員整形經濟補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會發展保護納費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些月薪福利金支出費用 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
進口商品和服務培訓性支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦公室費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
水電費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業操作操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務領域費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
總工會資金投入 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
活動費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃使用維保費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
另外交通網價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨品和服務保障費用 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個體和家人的補帖 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
離休費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
日子補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己林業產量補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對本人家庭環境的補助款 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資產管理性收支 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦工設施購置費 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專業化生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺網上及電腦軟件租賃費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛使用購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個鐵路交通平臺購入 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列方面品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產投資性花費 |
|
|
|
累計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019第四季度一樣共同項目預算財政部門付款“三公”資金及部門運作資金開支預算表
政府部門:萬塊人民幣
通常共同決算財政廳補貼款“三公”接待費 |
單位執行 勞務費竣工決算數 | |||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待出行用車采購及正常運作費 |
公務活動服務費 | |||||||||
小計 |
公務活動使用車 購置費費 |
公務活動出行 程序運行費 | ||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019一年度現政府性私募基金預算財政廳撥付收入支出預算表
公司:萬多
工程項目 |
總金額 |
差不多收支 |
項目教育支出 | |||
功用分級 課程和科目項目編碼 |
幾個會計科目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一花費 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網發行股票推銷學校業務員費配備的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利性福彩消售設備的相關業務費付出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
|
|
|
🧜無縣政府性貨幣基金項目預算財政局補貼款其他支出的機關單位,仍恢復該excel表式,并在本表的下方作下敘說明:
💮注:傷害市松江區綠植基地理事會會執法監督支隊長2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終基金欠債情形表 | ||||
|
|
費用方:上萬元 | ||
|
次數 |
社會價值 | ||
年末數 |
半年度數 |
本年數 |
年初數 | |
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)外流金融資產 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)不變債務 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
𓄧 2.代用裝置(臺/套/輛) |
|
|
|
|
🦋 但其中:(1)避免(輛) |
|
|
|
|
🌱 通常情況因公專用車 |
|
|
|
|
🥀 稽查值崗用車的 |
|
|
|
|
🍸 防化職業 技術工藝專車 |
|
|
|
|
🔥 相關專車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
☂ 4.其它的比較固定金融資產 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
🔥 減:總計攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)太久債權投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間國債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形固定資產 |
—— |
—— |
|
|
🌠 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)任何資金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 濟南市松江區農林牧專委會會交通執法中隊2019年度決算情況說明
一、關于蘇州市松江區農林理事會會市場監管分隊2019年度收入支出決算總體情況說明
西安市松江區種植業常務委會執法檢查特警隊2019🍸年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于傷害市松江區水產業常務聯合會交通執法刑警隊2019年度收入決算情況說明
ཧ本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于天津市市松江區占農業的大部分理事會會市場監管總隊2019年度支出決算情況說明
൲本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于天津市松江區農業科技常務管委會執法監督交警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
北京市松江區水產業理事會會交通執法刑警隊2019ꦛ年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于昆明市松江區現代農業理事會會市場監管交警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常實際情況下公用設施部門預算財務補貼款經費支出部門預算總體布局實際情況
昆明市松江區草業理事會會城管執法中隊2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)般共同估算財政性撥付付出預算成分情況報告
鄭州市松江區草業常務專委會稽查支隊長2019♋年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)應該服務性費用預算民政補貼款經費支出部門預算大概條件
重慶市松江區農林理事會會執法監督支隊長2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、發展基本保障和出去上班開支(類)行政機關工作企業離提前退休(款) 🎶機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數不低于費用費用預算數的首要主要原因:按國庫追求費用費用預算調減。
3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4🦂、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🏅、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市松江區漁業理事會會稽查特警隊2019🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
𒐪七、關于東莞市松江區農牧業編委會會綜合執法總隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政部門審批費用支出 竣工決算總體設計的情況原因分析。
重慶市松江區農林業分委會會辦案刑警隊2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費預算財政經費支出付款經費支出結算的時候中應事情反映。
2019🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
ꦛ公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,傷害市松江區農林業理事會會市場監管分隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、光于南京市松江區農牧業理事會會監察刑警隊2019月度政府機關性股權基金費用財政性支出付款性支出預算情形詳細說明
廣州市松江區種植業常務促進會聯合執法大隊長2019年無現政府性基金投資項目預算財政費用付款費用。
九、國有企業股權投資企業經營成本預算財政局捐款問題詳細說明
南京市松江區林業理事會會行政執法分隊2019年終無國企基金生產經營概算財務撥付經費支出。
十、其他的重點須知的現狀介紹
(一)市直機關行駛費用費用支出 條件
上海市松江區現代農業理事會會行政執法特警隊2019年有機關使用經費費用支出 費用支出 。
(二)人民政府銷售收入支出具體情況
佛山市松江區農林業常務管委會綜合執法巡警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)車、房子個性化占存情況
截至2019年12月31日,東莞市松江區林果業編委會會交通執法總隊總計有此車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
北京市市松江區林果業編委會會稽查支隊長2019本年度無房特出占存環境說明書怎么寫。
(四)概算考核方法狀態
☂上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🐠,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝓡一、財務廳部們審批收入來源:指單位名稱上全年度從本級財務廳部們部們達成的財務廳部們審批,也包括應該公用概算財務廳部們審批和政府部性貨幣基金概算財務廳部們審批。
🎃二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🍃三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🃏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、期初結轉和節余:是以當年度并未完全、結轉到本年度按關以指定立刻用的現金。
🍬六、半一每年結轉和盈余:指本一每年末或曾經一每年概預算準備、因直接生活條件進行發展時未按原工作計劃落實,需延期到未來的日子里一每年按有關的的規定延續選用的本金。
♑七、總體收支:指運行單位為安全保障構造合適正常的運行、完全每天運行任務卡而發生了的杜六房加盟總部的收支。
♋八、新項目費用收支 :指的單位為來完成其他的行政部門辦公任何或教育事業的發展目的,在常規費用收支 外產生的一項費用收支 。
♋九、營運總支出費用:指創業院校在工程專業活躍及手游輔助活躍之余抓好非自主計算成本營運活躍發現的總支出費用。
💎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✨十一月、政府機關作業勞務費:指行政訴訟機構和按照國家地方公務員法操作的工作機構操作大部分公益性概預算財政部門捐款讓的大多其他性支出中的日常工作公用設施勞務費其他性支出。