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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 更新日子:2019-08-15 閱讀次數:

深圳市松江區百姓地方政府合作關系交談工作室

2017財政年度部們部門預算

 


  

 

一是位置 鄭州市松江區老百姓中央政府合伙交流學習辦公裝修室簡況

一、包括行政職能

二、部門乃至每一位員工部門預算計量單位帶來

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、純收入花費結算的時候總表

二、收入水平部門預算表

三、支出費用結算的時候表

四、不需要補貼款純收入撥出預算總表

五、正常公用預算表財政費用付款費用預算表

六、普遍通用成本預算財政局付款核心費用部門預算表

七、一半公共服務概預算財政資金審批“三公”資金及機構進行資金收入支出預算表

八、地方政府性基金投資概算財政性支出補貼款性支出竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

四號部門 名稱描述

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、注意權責

෴(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🌳(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🔴(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🌳(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

꧅(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

♓二、部門決算單位構成            

👍從費用機關單位搭建看,南京市松江區民眾國家企業合作交流信息辦工室部門預算還包括:鄭州市松江區市民相關部門協議洽談會議室室本級預算、成員行政機關企業發展標準結算的時候。

🍸例入武漢市松江區市民政府辦公裝修室的合作討論辦公裝修室2017年職能部門竣工決算編制數空間的公司分為:

項目編號

院校分類

備注欄

1

濟南市松江區人們地方政府達成合作交談商務企業辦公室(本級)

 

2

沈陽市松江區協議交談服務質量主

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017半年度收入水平教育支出部門預算總表

機構:萬

效益

開支

工作

預算數

該項目

結算的時候數

一、不需要審批凈收入

1255.48

一、一般的公用貼心服務性支出

1157.57

  在這其中:鎮政府性投資基金決算財政支出撥付

 

二、外交關系撥出

 

二、上司補帖營收

 

三、國防軍事收入支出

 

三、工作薪資收入

 

四、公眾健康撥出

 

四、運作凈收入

 

五、教育培訓費用

 

五、復屬機關單位上交薪資

 

六、科學的技術收支

 

六、同一薪水

 

七、歷史文化田徑與文化費用支出

 

 

 

八、世界保險和學生就業費用支出

33.34

 

 

九、醫療機構食品衛生與方案二孩費用支出

12.87

 

 

十、節約能源的環保教育支出

 

 

 

11、城市居委性支出

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

第十三、路網車輛運輸撥出

 

 

 

十四、資源的勘查消息等總支出

 

 

 

第十三、企業服務培訓業等收入支出

 

 

 

16、金融科技教育支出

 

 

 

二十七、支援另外地段費用

 

 

 

十七、土地資源海上氣象觀測等開支

 

 

 

黨的十九、租賃房基本保障收支

50.87

 

 

三十、糧油食品工程物資儲備量性支出

 

 

 

二11、另一個付出

 

當年度使收入預估合計

1255.48

上年撥出總計

1254.65

用事業單位私募基金挽救開支差額

 

余額分配原則

 

年終結轉和余額

 

年終結轉和盈余

0.83

總結

1255.48

累計

1255.48


2017財政年度工資預算表

標準:百萬元

業務

本年度薪資收入總計

國庫撥付收入來源

上一級補助款工資

衛生事業利潤

管理使收入

附屬醫院組織繳納納入

各種薪資

功能分類
科目編碼

課程和科目稱謂

合計數

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

普遍公共精準服務精準服務付出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

市政府辦公樓廳(室)及一些系統事宜

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政管理執行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

通常行政處標準化管理業務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

視野作業

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在安全保障和人才需求開支

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業企業單位企業單位離退休年齡

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口的管理的行政管理企事業單位離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業有成行業事業有成行業最基本醫療人壽保險人壽保險付款收入支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企事業工作單位事業年金繳納費用收支

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生管理與設計孕育費用

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業組織組織醫藥

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

財政企業醫藥

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業基層單位醫療保健

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房維護教育支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房間教育體制改革支出費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房貸公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣貼補

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017本年度費用部門預算表

院校:萬塊人民幣

該項目

上年費用支出 合計數

基本上總支出

頂目收入支出

上交上級部門經費支出

營運收入支出

對附帶機構補助款性支出

功能分類
科目編碼

題目名稱

預估合計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

正常公共信息產品收支

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

市政府辦公室廳(室)及重要性中介機構事物

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政部門開機運行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

似的行政部門監管事務管理

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

教育事業運作

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

市場有效保障和就業機會費用支出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政處人事工作單位離離休

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口的管理的行政處企事業單位離養老金

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業機構基本上社區養老金服務交費總支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

部門事業發展公司的職業年金交費支出費用

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生防疫與行動計劃生小孩收支

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業上的行業醫用

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政事務機構醫學

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業心院校醫療保障

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

公寓房有保障開支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

自建房改草撥出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

商品房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣補助

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017本年度國庫審批年收入支出費用竣工決算總表

企業:萬美金

收錄

費用支出

工程

部門預算數

業務

加總

似的公共信息成本預算財政支出補貼款

國家性債券成本預算財政廳審批

一、通常公益性估算財政預算付款

1255.48 

一、大部分公共信息的服務的收入支出

 1157.57

1157.57 

 

二、縣政府性債券項目預算財政廳審批

 

二、外交關系付出

 

 

 

 

 

三、國防教育經費支出

 

 

 

 

 

四、通用安全可靠付出

 

 

 

 

 

五、學前教育撥出

 

 

 

 

 

六、科學實驗能力性支出

 

 

 

 

 

七、特色文化體育用品與山東新農商軟件科技有限公司教育支出

 

 

 

 

 

八、社交保障機制和就業的結余

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療機構衛生情況與計劃方案二孩付出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能降耗優質費用

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟小區支出費用

 

 

 

 

 

12、農林業水性支出

 

 

 

 

 

十五、公路交通綜合管理支出費用

 

 

 

 

 

十四、成本探礦內容等總支出

 

 

 

 

 

二十、金融業服務管理業等費用

 

 

 

 

 

16、金融創新經費支出

 

 

 

 

 

十八、捐助別的的地方總支出

 

 

 

 

 

18、國土局深海氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

十八、房屋擔保花費

50.87 

 50.87

 

 

 

三十、糧油加工商品貯備付出

 

 

 

 

 

二國慶、一些結余

 

 

 

本年度薪資總金額

1255.48 

上年費用支出 自動求和

1254.65 

 1254.65

 

年末財務補貼款結轉和節余

 

年初民政補貼款結轉和節余

 0.83

 0.83

 

      應該通用費用預算財政廳付款

 

 

 

 

 

      政府機構性投資基金項目預算財政支出審批

 

 

 

 

 

合計

1255.48 

總額

1255.48 

 1255.48

 

 


2017一年度一般來說共同估算財政廳撥付付出預算表

企業:萬的大寫

好項目

預估合計

關鍵花費

工作付出

功能模塊類型

課程和科目編碼查詢

學科種類

201

 

 

般通用提供服務收入支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

當地政府企業政策研究室(室)及相關聯機購事宜

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政部門開機運行

193.98

193.98

 

201

03

02

一樣 人事部門安全管理事務處理

891.42

 

891.42

201

03

50

事業心運轉

72.17

72.17

 

208

 

 

當今社會安全保障和就業形勢花費

33.34

33.34

 

208

05

 

行政機關衛生事業的單位離養老

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口的管理的行政性公司的離養老

0.83

0.83

 

208

05

05

企企業發展行業企業發展行業通常養老服務保險費用付費開支

26.48

26.48

 

208

05

06

機關事業上方事業上方職業類型年金繳付費用支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療機構衛生間與行動計劃二孩費用支出

12.87

12.87

 

210

11

 

財政企事業企公務員醫遼

12.87

12.87

 

210

11

01

行政訴訟機構治療

8.70

8.70

 

210

11

02

企事業基層單位醫治

4.17

4.17

 

221

 

 

住宅房有效保障了費用支出

50.87

50.87

 

221

02

 

居住房變革支出費用

50.87

50.87

 

221

02

01

住宅房個人公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

全款買房國家補貼

28.88

28.88

 

累計

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017年終普遍公共信息預預算財政部門補貼款常見其他支出預算表

  單位名稱:70萬

的項目

累計

人群接待費

公供事業費

社會經濟細分

考試科目商品編碼

項目稱呼

301

 

員工工資待遇福利收入支出

284.48

284.48

 

301

01

  最基本年終獎金

45.88

45.88

 

301

02

  津貼費救濟款

94.72

94.72

 

301

03

  年獎

36.15

36.15

 

301

04

  另一社會的保護手機繳費

16.85

16.85

 

301

06

  伙食費補帖費

 

 

 

301

07

  績效考評公資

41.68

41.68

 

301

08

政府機關創業公司的大體養老服務穩妥納費

26.48

26.48

 

301

09

職業技能年金交款

6.03

6.03

 

301

99

  其他年終獎金發福利總支出

16.69

16.69

 

302

 

貨品和服務培訓經費支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公室費

4.37

 

4.37

302

02

  彩色印刷費

1.67

 

1.67

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

0.50

 

0.50

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司控制費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國工作(境)材料費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  指導費

0.03

 

0.03

302

17

  因公到訪費

 

 

 

302

18

  特用原料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業化能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  下令讓銷售費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

2.99

 

2.99

302

29

  優惠費

12.57

 

12.57

302

31

  公務接待出行用車啟用養護費

 

 

 

302

39

  相關道路預算

 

 

 

302

40

  稅金及扣減預算

 

 

 

302

99

  另外商品信息和提供服務開支

0.57

 

0.57

303

 

對一個人和家長的補貼申請書

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補助金

 

 

 

303

07

  醫用費

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

11

  往房社保公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補肋

 

 

 

303

13

  買房貸款補帖

28.88

28.88

 

303

99

  別的對用戶和企業的補助費經費支出

0.15

0.15

 

310

 

許多資源性總支出

3.43

 

3.43

310

02

  企業辦公的設備購入

3.43

 

3.43

310

03

  上用產品購入

 

 

 

310

07

  內容電腦網絡及軟文折舊費游戲更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的折舊費

 

 

 

310

19

  其余交通管理軟件工具購置費

 

 

 

310

99

  某個投資性經費支出

 

 

 

累計數

363.23

336.33

26.90

 


ꦺ2017本年度普遍公用概預算不需要補貼款“三公”專項資金總支出及企事業單位使用專項資金總支出總支出竣工決算表

企事業單位:萬的大寫

一般來說公共性預算表財務付款“三公”經費預算

部門自動運行

專項經費竣工決算數

自動求和

因公回國

(境)費

公務活動公務車購進及程序運行費

公務活動接待客人費

小計

國家公務使用車

購買費

公務活動買車

操作費

決算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017財政性年度政府機構性股權基金財政性預算財政性審批支出費用結算的時候表

企業單位:百萬元

產品

自動求和

基本性性支出

創業項目收入支出

系統幾大類

考試科目標識號

會計分類明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、對於北京市松江區各族人民市政府合作項目討論會辦公室2017全年度薪資結余預算綜合性前提原因分析

深圳市松江區人們以政府合作關系洽談辦公場所室2017𓆏年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017全年人削減,人經費預算有效削減。

二、對于武漢市松江區公民地方政府聯合聯絡辦公區室2017全年薪資預算問題說明怎么寫

當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、觀于佛山市松江區老百姓縣政府進行合作座談會會議室室2017財政年度收支部門預算狀態說明書怎么寫

上年𒁃支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、有關沈陽市松江區人們市政府媒體合作交談辦工室2017民政年度民政審批利潤撥出總體目標情況發生就說明

傷害市松江區各族人民國家合作方式交流活動辦公室2017🍨年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、介紹滬市松江區中國人民國家企業合作交流活動企業企業2017當年度一樣 共公概預算財政資金付款結余預算條件請示報告

(一)一樣 公共信息費用財政性補貼款結余部門預算總的原因

武漢市松江區公民政府性進行合作交流信息辦公場所室2017🐈年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)平常公益性成本預算民政審批收入支出預算結構設計條件

天津市松江區國民相關部門聯合交流會商務職場2017🧸年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)通常狀態服務性成本預算財政收支審批收支部門預算詳細狀態

昆明市松江區公民當地政府協議洽談職場室2017𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應極大減少。在這其中:

1🍸、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🌟、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🐻、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8ౠ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、對於杭州市松江區公民政府機關合作項目交流電辦室室2017年末大部分公眾結算的時候財務付款基本上支出費用結算的時候問題說明書怎么寫

沈陽市松江區老百姓市人民政府達成合作互動會議室室2017♓年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🦹、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𒁃、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3🌸、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

൲七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財務審批結余預算整體事情解釋。

蘇州市松江區百姓政府辦公室公司合作交流會辦公室2017𒆙年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:新項目方案中存在的較少的不判別性基本要素,接待工作院校代號、總數根本無法撐握。

2017ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中存有比較大的的不確實性問題,到訪批、人流量根本無法控住。

(二)“三公”費用民政補貼款結余結算的時候關鍵事情解釋。

2017🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

﷽國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

💃 松江區人艮市區政府戰略合作的溝通交流活動辦工室分屬各財政性廳概預算組織支出費用費用財政性廳撥付的國家公務接待接待私家車購進及國家公務接待接待私家車運轉維修費支出費用為0百萬元,201七年,松江區人艮市區政府戰略合作的溝通交流活動辦工室分屬各財政性廳概預算組織支出費用費用財政性廳撥付的國家公務接待接待私家車保要量為0輛。

八、針對西安市松江區中國市人民政府機關合作協議洽談會議室室2017一年度現政府性理財產品預竣工決算財政廳補貼款總支出竣工決算情況下闡述

🍰沈陽市松江區民眾區政府配合交流學習辦公裝修室2017年度目標無中央政府性貨幣基金國庫預算國庫補貼款付出。

九、集體所有制投資經驗財政性預算財政性捐款事情詳細說明

西安市松江區人艮以政府公司合作交換辦公裝修室2017當年度無集體所有制資本生意預決算國庫捐款結余。

十、其它的關鍵性議題的狀況申請報告

(一)機關單位運動事業費教育支出時候

൲上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府部門銷售教育支出現狀

武漢市市松江區人艮政府機構合作關系聊天辦公室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017🅷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制債務霸占應用情形

꧒載止2017年12月31日,沈陽市松江區國民部門公司合作交流信息辦工室室共設維修0輛,之中,通常情況公務接待買車0輛、般監察值崗車輛使用0輛、特種車輛系統系統私家車0輛、別的小二租車0輛(由市機管局協調原件基本保障的一般的公務接待車輛0輛)。政府部門使用價值50千元以上內容通用型產品0臺(套),公司的價格100萬余元以內專門的主設備0臺(套)。

(四)費用預算績效考核管控現狀

𝓡上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦍ一、財務單位性捐款凈收入:指政府機構單位上一年度從本級財務單位性單位選取的財務單位性捐款,是指普遍公眾概工程預算財務單位性捐款和政府機構性新基金概工程預算財務單位性捐款。

二、工作納入:指工作企業單位大力開展技術服務項目內容還有引導項目內容獲得的納入。

✅三、企業運作納入:指事業有成企業在正規專業國際業務行動以及氧化硅行動模版推進非經濟獨立計算成本企業運作行動達成的納入。

𒐪四、別凈個人個人效益:指標準作為的除“財政部門補貼款凈個人個人效益”、“衛生事業凈個人個人效益”、“生產凈個人個人效益”等之間的凈個人個人效益。

五、年終結轉和余額:就是指當年度未能提交、結轉到年初按有關的信息指定依然用到的資本。

🍸六、月底結轉和余額:指年初度或過去年中目標概算組織、因客觀事實經濟條件形成轉化是沒辦法按原行動計劃施實,需網絡延時到往后年中目標按密切相關標準立刻的使用的錢財。

七、大體開支:指標準為安全保障構造平時辦公、完工平時辦公工作而進行的那項開支。

♐八、的項目性總經費支出:指院校為達到獨特的政府部門每日任務每日任務或事業有成發展制定目標,在核心性總經費支出本身發生的杜六房加盟總部的性總經費支出。

💖九、經驗花費費用:指事業工作單位工作單位在工程專業的的活動組織及助手的的活動組織之中做好非自主測算經驗的的活動組織情況的花費費用。

ꩵ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐽十一國慶、政府機關程序運行企業發展費:指行政處標準和參考公務接待員法方法的企業發展標準應用一般的共同估算財政廳審批籌劃的首要性結余中的日常的共公企業發展費性結余。


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