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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算
信息來源: 發表事件:2019-08-15 閱讀次數:

西安市松江區人艮政府性相互合作座談會辦公場所室

2017年結算的時候

 


  

 

一是區域 杭州市市松江區人艮市政府合作共贏交流信息值班室室簡況

一、最主要的職責

二、培訓機構裝置

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表

一、收益費用竣工決算總表

二、使收入結算的時候表

三、收支部門預算表

四、財政總支出撥付創收總支出結算的時候總表

五、似的公開預算表財政性捐款開支結算的時候表

六、大部分公共性預算財政部門捐款核心支出費用預算表

七、基本公眾項目預算民政審批“三公”專項勞務費及國家機關程序運行專項勞務費性支出竣工決算表

八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳補貼款支出費用竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明

第五的部分 專有名詞定義

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、常見職能部門

💃(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ꦇ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

൲(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

♓(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♉(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

二、系統設制

ꦜ根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017本年結算的時候表

2017一年度盈利總支出結算的時候總表

機關單位:W

收益

收支

創業項目

結算的時候數

好項目

預算數

一、財政廳捐款效益

1163.70

一、一樣公開功能其他支出

1085.40

  表中:政府機關性債卷成本預算財政局付款

 

二、國際關系其他支出

 

二、領導經濟補貼使收入

 

三、國防安全收入支出

 

三、事業上收錄

 

四、通用平安費用支出

 

四、經營者收入水平

 

五、教育教學費用

 

五、附屬計量單位上交國家納入

 

六、科學課技術收入支出

 

六、另一工資收入

 

七、文化教育運動與傳煤收支

 

 

 

八、中國社會有保障和畢業生就業費用支出

21.33

 

 

九、醫療設備衛生防疫與計劃表生肓結余

8.70

 

 

十、節能公司綠色環保開支

 

 

 

五一、城鎮街道辦費用支出

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

13、道路交通配送運輸配送性支出

 

 

 

十四、的資源勘察相關信息等開支

 

 

 

15場、商業精準服務精準流通業等收支

 

 

 

十五、金融科技付出

 

 

 

十二、救助許多中南部支出費用

 

 

 

十九、國土資源大海氣象臺等費用

 

 

 

19、個人住房維護費用

47.60

 

 

2、糧油加工物資采購收儲經費支出

 

 

 

二十一月、其余結余

 

上年收錄預估合計

1163.70

本年度教育支出累計數

1163.03

用人事基金、期貨、現貨、微盤補上收入支出差額

 

盈余合理安排

 

今年初結轉和節余

 

半年度結轉和節余

0.67

總結

1163.70

總金額

1163.70


2017一年度效益竣工決算表

標準:萬塊

工程項目

年初使收入自動求和

國庫付款納入

上級領導補帖納入

事業上的收入水平

銷售經營工資收入

附帶計量單位繳納薪資

許多使收入

功能分類
科目編碼

管理費用命名

總金額

1163.70

1163.70

 

 

 

 

 

201

 

 

般公共安全服務安全服務付出

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

 

鎮政府商務省委辦公廳(室)及相應的公司公共事務

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

01

行政訴訟電腦運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

大部分財政菅理公共事務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保證和擇業支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業廠家離退體

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作管理的行政訴訟部門離退居二線

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業心院校事業心院校一般醫養商業保險付款教育支出

17.90

17.90

 

 

 

 

 

208

05

06

部門創業公司新職業年金繳納費用結余

2.60

2.60

 

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生學與工作規劃發育花費

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業方醫用

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處廠家整形

8.70

8.70

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障了支出費用

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改草撥出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房北京公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣補貼政策

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017年度目標撥出竣工決算表

方:十萬

內容

本年度費用支出 總計

大致費用支出

產品收入支出

繳納上司經費支出

營運費用

對附設公司經濟補貼性支出

功能分類
科目編碼

課程和科目各稱

加總

1163.03

271.61

891.42

 

 

 

201

 

 

普通公用服務質量收入支出

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

 

國家辦公區廳(室)及有關于組織事務性

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

01

行政部門行駛

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

應該人事部門監管業務

891.42

 

891.42

 

 

 

208

 

 

社會化有效保障和就業前景開支

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

 

行政處企業發展機關單位離養老金

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

01

歸口的管理的人事部門企業單位離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業企事業單位編制常規社區養老商業險激費付出

17.90

17.90

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業心基層單位新職業年金付款教育支出

2.60

2.60

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生學與進度表二孩收入支出

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業心單位名稱醫療機構

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

01

行政管理廠家醫治

8.70

8.70

 

 

 

 

221

 

 

自建房有保障性支出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

 

房產改革創新費用

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

221

02

03

全款買房補助金

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017一年度財政其他支出捐款薪資收入其他支出預算總表

公司的:萬的大寫

利潤

經費支出

創業項目

竣工決算數

項目流程

累計

大部分共公項目預算財政預算付款

縣政府性債券預算表民政捐款

一、般公眾工程預算財政性捐款

1163.70 

一、一般來說通用功能付出

1085.40

1085.40

 

二、政府機構性債卷估算國庫補貼款

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、防御費用

 

 

 

 

 

四、公用設施安會總支出

 

 

 

 

 

五、培訓收支

 

 

 

 

 

六、科學研究系統費用支出

 

 

 

 

 

七、技術 教育與文化傳播支出費用

 

 

 

 

 

八、發展后勤保障和求業總支出

21.33

21.33

 

 

 

九、醫療器械環保與計劃怎么寫生肓其他支出

8.70

8.70

 

 

 

十、節能公司低能耗開支

 

 

 

 

 

11、新型農村小區結余

 

 

 

 

 

12、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、公路交通運送結余

 

 

 

 

 

十四、資源性勘測信息查詢等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、行業服務業等總支出

 

 

 

 

 

第十六、金融資本開支

 

 

 

 

 

二十七、捐助任何沿海地區花費

 

 

 

 

 

18、國土資源大海氣象條件等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房切實保障撥出

47.60

47.60

 

 

 

三十、調味品廢舊物資貯備開支

 

 

 

 

 

二11、一些費用支出

 

 

 

年初收錄加總

1163.70 

當年度付出累計數

1163.03

1163.03 

 

月初財務補貼款結轉和節余

 

年底財政性付款結轉和節余

0.67

0.67 

 

      一樣 公共服務決算不需要捐款

 

 

 

 

 

      政府部門性私募基金成本預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總共

1163.70 

共計

 1163.70

1163.70

 

 


2017年度目標基本公共信息費用財政性付款性支出預算表

廠家:70萬

大型項目

加總

幾乎收入支出

活動花費

技能細分

學科商品編號

會計科目分類

201

 

 

基本上公眾服務質量教育支出

1085.40

193.98

891.42

201

03

 

人民政府工作廳(室)及各種相關構造行政事務

1085.40

193.98

891.42

201

03

01

行政事務工作

193.98

193.98

 

201

03

02

一般的行政處理處理事務處理

891.42

 

891.42

208

 

 

的社會保駕護航和大學生就業經費支出

21.33

21.33

 

208

05

 

行政管理事業性企業離退休之

21.33

21.33

 

208

05

01

歸口方法的行政訴訟計量單位離養老

0.83

0.83

 

208

05

05

企事業有成組織事業有成組織常見社會養老金服務保險服務繳納費用性支出

17.90

17.90

 

208

05

06

政府機關事業有成單位名稱職業年金交款撥出

2.60

2.60

 

210

 

 

醫療設備環保與計劃方案計劃生育政策開支

8.70

8.70

 

210

11

 

行政處參公企業單位診療

8.70

8.70

 

210

11

01

行政事務基層單位醫療保健

8.70

8.70

 

221

 

 

個人住房質量保障花費

47.60

47.60

 

221

02

 

個人住房改草結余

47.60

47.60

 

221

02

01

房屋個人公積金

18.72

18.72

 

221

02

03

全款買房救濟款

28.88

28.88

 

累計數

1163.03

271.61

891.42

 


 

2017半年度一樣 公共性估算財政廳捐款大多總支出竣工決算表

  工作單位:萬塊人民幣

項目流程

預估合計

人士經費支出

通用預備費

市場經濟細分

項目簡碼

題目明稱

301

 

公司福利性結余

202.47

202.47

 

301

01

  大多薪資

34.03

34.03

 

301

02

  津貼補肋補肋

87.37

87.37

 

301

03

  獎勵

34.26

34.26

 

301

04

  其它的市場擔保繳納

11.34

11.34

 

301

06

  伙食費補助款費

 

 

 

301

07

  業績考核薪水

 

 

 

301

08

企事業上公司事業上公司最基本頤養天年安全繳付

17.90

17.90

 

301

09

的職業年金繳納

2.60

2.60

 

301

99

  另外的待遇會員福利其他支出

14.97

14.97

 

302

 

的商品和精準服務經費支出

17.13

 

17.13

302

01

  辦公室費

3.14

 

3.14

302

02

  刷費

1.67

 

1.67

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業公司工作服務費

 

 

 

302

11

  出差費

0.50

 

0.50

302

12

  因公出國工作(境)服務費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  專業板材費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用箱助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  授權委托業務量費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

2.05

 

2.05

302

29

  春節福利費

8.68

 

8.68

302

31

  國家公務專用車運動養護費

 

 

 

302

39

  某個鐵路交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加相應費用

 

 

 

302

99

  另一商品是和服務管理收支

0.47

 

0.47

303

 

對本人和家族的補帖

48.58

48.58

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療衛生費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

11

  租賃房公積金貸款

18.72

18.72

 

303

12

  提租補帖

 

 

 

303

13

  全款買房貼補

28.88

28.88

 

303

99

  其它的對他人和家人的補助費費用

0.15

0.15

 

310

 

各種資產投資性教育支出

3.43

 

3.43

310

02

  商務辦公機器設備購進

3.43

 

3.43

310

03

  專用型專業設備添置

 

 

 

310

07

  新信息平臺及系統購進更換

 

 

 

310

13

  國家公務私車添置

 

 

 

310

19

  其他的交通運輸軟件工具添置

 

 

 

310

99

  另外的資產投資性總支出

 

 

 

合計數

271.61

251.05

20.56

 


2017第四季度正常公眾概算財政部門捐款“三公”費用及企事業單位運營費用費用支出 預算表

標準:萬是

正常服務性工程預算財政廳付款“三公”專項經費

行政單位電腦運行

資金投入部門預算數

合計數

因公出境

(境)費

國家公務租車折舊費及工作費

公務活動迎送費

小計

公務接待買車

購進費

公務活動租車

啟用費

預決算數

預算數

項目預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

預算數

20.55

71.00

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

43.92

 


2017半年度相關部門性母基金估算財政部門撥付費用支出 結算的時候表

廠家:萬塊

該項目

總金額

基礎支出費用

產品收支

功效類型

課目項目編碼

會計分類簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017一年度結算的時候情況說明

 

一、關干重慶市松江區各族人民區政府合伙座談會辦工室2017本年度個人收入花費預算總體布局情況表示

蘇州市松江區人民群眾中央政府合伙討論辦工室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

二、針對北京市松江區公民區政府協議學習交流辦公區室2017財政年度收入來源結算的時候情況報告說明書怎么寫

當年度收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。

三、關干蘇州市松江區人艮政府值班室室相互合作交流學習值班室室2017年末費用支出 預算具體情況原因分析

年初🏅支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。

四、至于鄭州市松江區群眾地方政府合作共贏交流電工作室2017年度目標財政性補貼款年收入費用總的現象表明

北京市松江區我們相關部門聯合交談辦公場所室2017🙈年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、關與蘇州市松江區國民政府部聯合聊天商務室內2017年末般共同竣工決算民政付款總支出竣工決算情況證明

(一)常見共同項目預算財政性補貼款開支結算的時候總體經濟現象

蘇州市松江區我們政府辦工室進行合作洽談辦工室2017๊年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)通常條件下公共性費用財政廳捐款費用結算的時候成分條件

北京市松江區大家政府部合作方式交流電辦公裝修室2017🥀年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。

(三)基本上公眾預結算的時候國庫補貼款花費結算的時候實際的前提

沈陽市松江區公民區政府媒體合作互動企業室2017📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應變少。至少:

1𝕴、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2ಞ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

4♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

5𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。

6𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。

7𝐆、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

8﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。

六、就廣州市松江區民眾鎮政府合作的交談辦公區室2017第四季度差不多上公開項目預算財政開支付款差不多開支結算的時候情況發生這說明

西安市松江區人民群眾政府部合伙聯席會企業辦公2017ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:

1ꦗ、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦬ、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3ℱ、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。

♈七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費民政付款教育支出結算的時候基本情況發生說明書怎么寫。

蘇州市松江區老百姓地方政府協作互動接待室室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬𒀰元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,接待客人院校代號、人員沒辦法把握。

2017ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中產生較多的不確保性原則,商務接待生產批號、人不可把控。

(二)“三公”預備費財政性撥付經費支出預算具體實施前提解釋。

2017🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

༒國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

ꦍ上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,西安市松江區大家鎮政府合作項目聯席會會議室室成本財政局付款的公務接待使用車保要量為0輛。

八、相關東莞市松江區我們部門配合交流活動企業辦事處2017年度目標當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政花費撥付花費部門預算現象情況說明書

南京市市松江區市民相關部門配合互動室內室2017年終無地方政府性資金成本預算財政性付款支出費用。

九、國有土地資產生產經營成本預算財政部門付款環境描述

西安市松江區民眾政府機關合伙座談會辦工室2017年終無國有企業投資合作經營估算財務審批費用支出 。

十、任何比較重要重大事項的的情況代表

(一)企事業單位開機運行經費付出付出情況下

ไ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)部門進貨結余狀況

ꦿ濟南市松江區人們現政府公司合作互動辦公室2017季度鎮政府集中采購金額才為4.09萬余元,當中:貨物運輸招標采購費用4.09萬多。

ꦡ2017半年度本部門看向成長型制造業企業留出足夠的以政府采買投資項目概算收入額4.0970萬,針對小微的企業預定地方集中采購招標工程項目費用預算費用0千元。在指向大中客戶客戶需留的人民政府招標購置招標流程中,由大中客戶客戶批發商商中標公示或簽單的,招標購置數額4.09萬美元;在面相小微客戶需留當地政府集中購進項目中,由小微客戶生產商商招標或交易量的,集中購進余額0萬塊;在另一部門的采購管理工作中,由成長型企業公司出售商招標或限價的,的采購管理收入額0萬塊。

(三)國家股債務占有權采用情況發生

ꦓ載止2017年12月31日,廣州市松江區我們中央政府合作關系溝通接待室室就有工程車輛0輛,這其中,基本公務接待專用車0輛、一般來說執法監督值勤私車0輛、勞動防護正規專業技能買車0輛、某個使用車0輛(由市機管局制定實物圖片保護的似的公務活動出行0輛)。政府部門使用價值50W以上的通用版裝備0臺(套),計量單位使用價值100萬的大寫這些專用的設施0臺(套)。

(四)成本預算工作績效菅理前提

🌃傷害市松江區人們國家進行合作交流溝通辦公場所室2017年費用預決算考核經營作業實施情況下以下幾點:建全實施費用預決算考核經營的管理制度,嚴格的執行命令大型樓盤“先審查、后入庫流程”的的原則,提高自己大型樓盤費用預決算規劃質量水平。2017本年度東莞市松江區各族人民當地政府合作工程項目交流學習辦公區室無績效品價品價工程項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🤪一、民政局支出撥付使收入:指方本年終度從本級民政局支出部門管理提供的民政局支出撥付,屬于基本公共服務成本預算表民政局支出撥付和市政府性基金投資成本預算表民政局支出撥付。

二、事業性性使納入:指事業性性政府部門開展服務正規服務行動非常輔佐行動授予的使納入。

ꦫ三、生意薪資:指企事業公司在專科業務流程營銷活動舉例說明手游輔助營銷活動之中開展業務非單獨計算成本生意營銷活動拿得的薪資。

𓃲四、其余薪資收錄:指工作單位具有的除“財政資金補貼款薪資收錄”、“企業發展薪資收錄”、“加盟薪資收錄”等之外的薪資收錄。

五、年終結轉和余額:意指上一年度無權實現、結轉到上年按業內規則再次選擇的資源。

🐲六、月底結轉和節余:指年初度或曾經每年財政預算按排、因合理性因素情況不同沒法按原工作規劃施行,需推遲到往后每年按相關聯要求仍然選擇的資源。

💞七、基礎經費支出費用:指廠家為保險結構正常情況下操作、來完成日常生活操作的任務而引發的一項經費支出費用。

ꦬ八、的項目開支:指廠家為實現某些的人事部門工作上任務或事業趨勢對象,在關鍵開支模版發生的每一項開支。

九、經驗付出:指事業上機構在職業 工作及輔助制作工作外面開展調研非獨立性分攤經驗工作形成的付出。

ꦦ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥃十一國慶、機關廠家操作專項資金:指財政資金廠家和符合公務接待員法管理制度的視野廠家采用通常情況共公概算財政資金付款按排的差不多開支中的日常性公供專項資金開支。


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