上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、常見主要職責
二、裝置設置
三、成本預算織造闡明
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、重要性狀況說
西安市松江區市民市政府合伙溝通辦公室監管部門首要職能部門
松江區民眾鎮政府機關合伙學習交流辦公樓室與區鎮政府機關辦合署辦公樓,重要職能為:
🌜(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
꧅(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🥃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐷(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦚ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市松江區國民相關部門聯合交流活動工作室組織機構軟件設置
𓄧蘇州市松江區大家以相關部門協作討論會接待室室部門預算表是屬于松江區大家以相關部門協作討論會接待室室本部包括下員工1家行政管理衛生事業院校的終合開支預計。
本機構部門中:行政事務機構1家,衛生事業標準1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 公司的英文名稱 | 備注名稱 |
1 | 佛山市松江區民眾政府機構加盟聊天商務公司辦公室 |
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2 | 重慶市松江區協議交換售后服務公司 |
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2017年鄭州市松江區各族人民當地政府加盟討論工作室職能部門成本預算編制程序介紹
2017♔年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🧸、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2꧒、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5ꩲ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6💟、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9♋、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年崗位賬務收入支出概算總表 |
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| 定編部門管理:沈陽市松江區中國人民地方政府協作交談辦公室 | 單位名稱:元 |
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| 年初收入來源 | 本年度開支 |
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| 工作 | 預決算數 | 業務 | 財政預算數 |
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| 一、財政部門撥付營收 | 13,558,799.61 |
| 通常情況公開業務支出費用 | 12,527,662.80 |
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| 1. 一半公益性概算現金 | 13,558,799.61 |
| 社會的質量保障和就業的教育支出 | 390,922.93 |
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| 2. 市政府性股票基金 |
| 三、 | 醫用食品衛生與工作計劃生孩費用 | 140,508.20 |
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| 二、創業薪水 |
| 四、 | 居住房的保障費用支出 | 499,705.68 |
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| 三、企事業企業經營的利潤 |
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| 四、其他收錄 |
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| 薪水共計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年團隊薪水預決算總表 |
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| 制定職能部門:成都市市松江區大家當地政府協作座談會辦工室 |
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| 工作單位:元 |
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| 活動 | 使收入決算 |
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| 基本功能類別科目必代碼 | 功能表細分科目必命名 | 總金額 | 國庫捐款收入水平 | 視野收入來源 | 企業發展行業 | 各種年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 操作納入 |
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| 201 |
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| 常見公用設施工作付出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 重要性部門會議室廳(室)及重要性中介機構事宜 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務開機運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政性控制行政監察 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業啟用 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活確保和就業形勢費用 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業有成標準離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的財政企業離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政計量單位教育事業計量單位幾乎關于養老地產社保養老服務繳納教育支出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構工作機關單位職業年金激費收支 | 98,622.72 | 98,622.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 治療衛生防疫與計劃方案養育教育支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業性機構醫藥 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理院校醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業方醫治 | 46,778.40 | 46,778.40 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房的保障費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房機構改革撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年單位總支出估算總表 |
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| 織造崗位:重慶市松江區中國人民地方政府公司合作交流電商務企業辦公室 | 部門:元 |
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| 內容 | 結余概算 |
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| 工作劃分類別題目打碼 | 特點分級科目必各稱 | 總計 | 大體支出費用 | 工程項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普遍公開提供服務撥出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府企業辦廳(室)及關聯單位事務性 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣政府部門管理制度工作 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業正常運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 發展保駕護航和就業前景收入支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性自己事業政府部門離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政事務的單位離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企事業編制企業企事業編制主要社區養老保費交款性支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業上公司新職業年金手機繳費撥出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院衛生防疫與設計養育支出費用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務視野公司的醫療設備 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟單位名稱醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展公司醫療器械 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保險結余 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改革的實質費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房北京公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年機構財政局審批開支決算總表 |
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| 在編機構:鄭州市松江區民眾政府部的合作交流溝通辦公室 |
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| 標準:元 |
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| 年初盈利 | 上年民政付款支出費用 |
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| 投資項目 | 財政預算數 | 工作 | 總金額 | 基本上公共性費用 | 政府機關性資金決算 |
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| 一、普遍共同預算表現金 | 13,558,799.61 |
| 正常服務培訓性服務培訓費用支出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、相關部門性投資基金 |
| 二、 | 社會各界得到保障和就業的結余 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 診療衛生管理與工作計劃養育性支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 房間安全保障花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 凈收入總共 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年行政部門尋常公用預決算性支出功能表區分預決算表 |
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| 事業編制部們:濟南市松江區人艮政府部合作項目溝通交流辦室室 | 單位名稱:元 |
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| 投資項目 | 普通公用設施估算審批教育支出 |
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| 工作分類整理課程編號 | 功能鍵等級分類會計分類分類 | 預估合計 | 基礎費用支出 | 大型項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該公益性工作經費支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦公樓廳(室)及相應醫療機構事務處理 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常財政維護公共事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業啟用 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會中服務和學生就業撥出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門教育事業標準離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政處廠家離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業的單位事業的單位常見醫療保險費用保險費用繳付收入支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企事業企企業企事業企企業的職業年金交費總支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理衛生防疫與計劃怎么寫二孩收入支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟工作企業單位治療 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門組織整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心廠家醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房安全保障撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房變革開支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房救濟款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年崗位政府辦公室性新基金概預算表花費功能性各類概預算表表 |
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| 要制定崗位:滬市松江區各族人民中央政府公司合作交流學習接待室室 | 公司的:元 |
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| 樓盤 | 政府部門性股票基金預算表付款付出 |
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| 系統細分科目必商品編號 | 性能分類管理管理費用分類 | 累計 | 基礎性支出 | 創業項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年團隊基本的上共同費用預算表審批基本的開支資金進行分類費用預算表表 |
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| 編制管理部位:昆明市松江區各族人民鎮政府媒體合作交流活動辦公區室 | 方:元 |
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| 工程 | 般公用設施財政預算審批基礎總支出 |
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| 用途等級分類會計科目代碼 | 系統分為課程簡稱 | 總計 | 工人預備費 | 公共資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪活動性支出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 大致薪水 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 救濟款救濟款 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其他社會各界確保繳付 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考核底薪 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 組織事業上的組織大多養老院安全繳納 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 崗位年金激費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 一些月福利待遇待遇經費支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 各種商品和服務管理花費 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 技能培訓費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務商務接待商務接待費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會專項資金 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 有福利費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 另一各種商品和貼心服務撥出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對個和家長的補貼金 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退居二線費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 租賃房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 買房子補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他的對自身和家族的補貼金費用支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 核心基礎設施其他支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公區設施置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年部分“三公”資金和行政單位啟用資金成本預算時候表 |
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| 制定職能部門: |
| 標準:來萬 |
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| “三公”勞務費概預算數 | 機關單位程序運行經費支出費用預算數 |
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| 自動求和 | 因公出境(境)費 | 公務接待處接待處費 | 因公用車的購進及加載費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 作業費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關于問題表示
一、“三公”經費工程預算工程預算
🍸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
ꩵ(一)、因成都市松江區百姓市人民政府相互合作交流會商務公司辦公室因公回國(境)接待費由區外辦、區臺辦責任人編制管理,并統一性公開透明監督,本職能部門不用據實連續公開透明監督。
🔜(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
🦩最主要的確定:用到管理者管理者來松檢查,全國省市區市黨政帶表團及各友好合作中南部、戰友各區縣來松考查或國家國家公務活動內容的接受學費及用到國家國家公務接受租車自駕學費、接受設施設備租賃費、uv打印機彩印品制做等。
二、行政機關開機運行金費費用預算
𝔉機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、當地政府回收現狀
2017🦩年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017🌸年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、工程預算考核狀況
2017✨年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財務收支工程項目業績考核對方辦理表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工職能部門:行財科 | ||||||
工作明稱: | 援藏、援滇區投資項目支援 | 內容門類: | 1 | ||||
資本使用用途: | 衛生事業專科類 | 資源由來: | 區財政廳 | ||||
已經開始準確時間: | 2018-02-01 | 尾聲日期時間: | 2018-11-30 | ||||
連續熱線: | 37735599 | 工程本年費用預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓同名產品本年財政預算額(元) | 6,500,000.00 | 同宗活動本年預算表實行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
新項目簡介: | 1994ಌ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立理論依據: | 🤪《西安市是否學區招生援助與聯合共贏溝通“第十五五”控規方案》、《松江區是否學區招生援助與聯合共贏溝通“第十五五”控規方案》、《有關干好新一場是否學區招生援助的工作的全面實施征求意見》 | ||||||
建設項目開設的這個重要性: | 𓆏對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保護工程施實的系統、辦法: | ꦺ《西安市劃片劃片開赴江西省的項目控制暫行心思制定一個標準》、《更多了解新第二輪劃片劃片開赴的工作的制定一個意見書》 | ||||||
頂目全面實施預計: | ﷽由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
投資項目總學習目標: | 𝔍實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
每年考核對象: | ⭕進行捐助樓盤,可以有效地改變劃片招生東南部受援各個鄉鎮及民眾差不多生活方式必要能力,可以有效地改變劃片招生東南部差不多治療教育教學必要能力。 | ||||||
可以表示的同一現象: | 🌸本工程好活動的財政預算額度、真正執行程序時候和地方招生指標達到時候可以受上家對當時 對接協防上班的任務想要及對接地區劃分上班的標準等不要期望關鍵因素印象。由于最后對賬標準各子工程好活動真正造成額來算,績效考評品價將用于變動后工程好活動錢來。 | ||||||
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評價指標值 | |||||||
用途分類: | 事業上專業性類 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
轉化最終目標 | 指標體系的內容 | 指標圖要求值 | 推算前提 | ||||
投入到和經營計劃 | 稅務監督制度建立和完善性 | 建立完善 | 完善 | ||||
企業財務獎懲制度連接合理性 | 有用 | 有效性 | |||||
投資項目工作管理規章制度建立和完善性 | 建立健全 | 日趨完善 | |||||
項目操作機制執行力行之適用性 | 更有效 | 合理有效 | |||||
費用預算連接率 | 100% | 1 | |||||
專款專業化率 | 100% | 1 | |||||
流動資金合格率 | 100% | 1 | |||||
產出率目標值 | 具體實施民生問題創業樓盤,創業樓盤做好率 | 100% | =100% | ||||
推進雙百獎賞制度獎賞制度日數 | 300 | ≥300人 | |||||
頒布雙百技能培訓省培數 | 200 | ≥200人 | |||||
試行雙十優惠政策計量單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
療效的目標 | 受援沿海地區人們認可度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地區劃分喜歡度 | 80 | ≥80 | |||||
援外機關人員群眾滿意度調研 | 80 | ≥80 | |||||
危害力個人目標 | 推動兩地交流活動談朋友 | 順利完成 | 結束 | ||||
減少立即研發工作標準 | 完整 | 達到 | |||||
延長當醫療機構文化藝術培訓事業心的發展 | 成功完成 | 順利完成 | |||||
更有效提高了當地政府人才的基層干部小隊建成 | 提交 | 已完成 | |||||
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審批命中率及提出的意見 | |||||||
完美性 | 有效性 | 績效考評對象 | 考核要求 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
復審總算分 | 90 | ||||||
結合審核員想法 | 1🐎、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
評定然而 | A | 核實人 | 徐夢薇 | 質量核審耗時 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無