上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、具體行政職能
二、公司設置成
三、成本預算定編闡述
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、想關條件反映
鄭州市松江區中國人大常委會機構合作協議交流會辦公樓室關鍵職權
松江區民眾部門媒體合作交談工作室與區部門辦合署工作,常見職責權限為:
♛(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꦬ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🍨(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🉐(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦬ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
昆明市松江區人們政府加盟洽談商務值班室部門軟件設置
ꩲ區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
♏下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年佛山市松江區民眾鎮政府合作關系交流學習接待室室預算表核編說明怎么寫
2017𝓀年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒁃、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🔯、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年估算政府部門財務管理開支估算總表 |
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| 編制程序項目預算廠家:武漢市松江區大家市政府進行合作交換商務值班室 | 行業:元 |
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| 年初收益 | 本年度性支出 |
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| 投資項目 | 工程預算數 | 樓盤 | 項目預算數 |
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| 一、財政性撥付年收入 | 12,722,603.99 |
| 一般來說公共服務設施培訓服務培訓開支 | 11,901,969.98 |
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| 1. 通常情況公共性成本預算財力 | 12,722,603.99 |
| 世界 服務和求業支出費用 | 259,943.41 |
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| 2. 以政府性股權基金 |
| 三、 | 醫療機構清潔與設計養育支出費用 | 93,729.80 |
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| 二、事業單位工資收入 |
| 四、 | 房間保障機制經費支出 | 466,960.80 |
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| 三、衛生事業院校運作個人收入 |
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| 四、各種納入 |
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| 盈利總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年估算企事業單位工資收入估算總表 |
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| 編制工作預算表公司:深圳市松江區人艮以政府合作方式交流信息辦公區室 |
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| 公司的:元 |
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| 的項目 | 工資收入決算 |
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| 功用分類整理課程項目編碼 | 工作定義科目表標題 | 總金額 | 財政部門捐款納入 | 事業上收益 | 行業標準 | 別的創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 合作經營薪資 |
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| 201 |
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| 平常公開功能收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家接待室廳(室)及相關學校事務處理 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理行駛 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政機關工作管理事宜 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場后勤保障和學生就業總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門衛生事業部門離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政事務的單位離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 公司企業公司首要給養老金行業手機繳費總支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機構事業上機構的職業年金繳納費用 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學衛生學與策劃懷孕總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企業發展方醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關工作單位醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋確保開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅行政體制改革費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年估算組織撥出估算總表 |
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| 定編概算公司:傷害市松江區民眾政府性合作的互動交流辦公室 | 企業:元 |
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| 頂目 | 撥出費用 |
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| 功效歸類科目表編寫代碼 | 功能性分級題目名稱大全 | 預估合計 | 基礎性支出 | 大型項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一樣公用設施精準服務花費 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公廳(室)及有關于設備事務管理 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務運動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本財政操作事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社交基本保障和就業創業總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業公司的公司的離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政管理標準離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關教育事業機構最基本健康個人養老保險服務交費收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企業計量單位企業計量單位專職年金交費費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥衛生間與規劃生殖花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業發展政府部門診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關機構醫療保障 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房保障措施其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房轉型收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年財政資金費用公司的財政資金捐款收入支出表財政資金費用總表 |
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| 事業公司的編制費用預算公司的:武漢市松江區公民相關部門聯合交流電接待室室 |
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| 政府部門:元 |
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| 年初納入 | 年初財政廳審批結余 |
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| 項目流程 | 費用數 | 項目 | 加總 | 一般的共公費用 | 政府辦公室性母基金費用預算 |
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| 一、大部分公共信息費用資源 | 12,722,603.99 |
| 正常公眾服務費用支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社會化確保和就業形勢教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 社區醫療環衛與策劃生肓收支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅保駕護航收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 工資收入總共 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年費用計量單位一般來說服務性費用結余工作劃分費用表 |
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| 編寫成本預算工作單位:傷害市松江區中國區政府部合作項目交換辦公裝修室 | 政府部門:元 |
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| 項目流程 | 通常服務性概預算補貼款支出費用 |
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| 功用區分學科打碼 | 用途的分類科目表標題 | 累計 | 最基本總支出 | 創業項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公用設施安全服務付出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公區廳(室)及各種相關平臺公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處加載 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政訴訟經營事務管理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 生活保駕護航和工作收入支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門人事行業離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政訴訟機關單位離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關參公機構基本上給養老穩妥激費結余 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關工作的單位專職年金付款費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼衛生學與打算二孩付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關人事方醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關廠家治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保證支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改變教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年概算計量單位部門性債卷概算收入支出模塊類型概算表 |
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| 工程預算編制工程預算的單位:重慶市松江區市民中央政府企業合作交談企業會議室 | 公司:元 |
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| 項目流程 | 政府部門性資金費用付款付出 |
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| 基本功能類別課程和科目編碼查詢 | 用途分為課目名號 | 累計數 | 基本上收支 | 好項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年成本成本預算表行業通常情況下公眾成本成本預算表付款基本性教育支出第三產業區分成本成本預算表表 |
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| 預算表編制預算表企業:深圳市松江區公民部門合伙討論會工作室 | 企業:元 |
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| 大型項目 | 一般來說公用預算表補貼款差不多總支出 |
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| 模塊分級專業科目編號規則 | 功能模塊分級管理費用明稱 | 合計數 | 專業人員勞務費 | 公用設施事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工薪福利福利費用 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 幾乎工資收入 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補肋補肋 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其他市場安全保障繳納費用 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門人事公司的大多社會養老安全安全交費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業角色年金交費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 許多薪資福利福利其他支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品價格和貼心服務結余 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 多媒體費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 專業培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公商務接待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會金費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 最新福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 某個商品是和服務質量經費支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對個體戶和家族的補貼金 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 養老金費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 住宅房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 賣房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 某些對人個和教育生活的補帖經費支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 常見發展結余 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 工作環保設備租賃費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年費用機構“三公”費用和政府機關開機運行費用費用前提表 |
| ||||||
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| 編織成本預算工作單位:傷害市松江區大家國家合作的聯絡工作室 |
| 方:萬美元 |
| ||||
| “三公”接待費費用數 | 機關事業單位執行經費支出工程預算數 |
| |||||
| 累計數 | 因公出國旅游(境)費 | 公務迎送迎送費 | 公務活動出行購進及運轉費 |
| |||
| 小計 | 購進費 | 執行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關系狀態講解
一、“三公”接待費癥狀
ꦅ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
💫(一)因南京市松江區國民市政府聯合溝通交流接待室室因公回國(境)勞務費由區外辦、區臺辦否則事業計量單位編制,并統一的開放透明,本預算表計量單位已不再予以去重復開放透明。
🍸(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
🌟注意準備:廣泛應用于上級部門班子領導班子來松視察調研,各地市黨政代表人團及各融洽中南部、兄第地級市來松融合或因公活動的服務處服務費的及廣泛應用于因公服務處租車服務服務費的、服務處的設備購買、噴涂品制做等。
二、市直機關正常運行勞務費概預算
💟機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、區政府的采購狀態
2017♊年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、費用業績考核實際情況
2017ಌ年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
不需要花費頂目效績要求稅務申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 主抓職能部門:行財科 | ||||||
好項目品牌: | 援藏、援滇區好項目協助 | 的項目類: | 1 | ||||
資金量種類: | 事業有成靠譜類 | 經濟渠道: | 區民政 | ||||
剛剛開始期限: | 2018-02-01 | 結束后日期時間: | 2018-11-30 | ||||
聯系起來的電話: | 37735599 | 項目如今財政預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同名同姓內容去年同期概算額(元) | 6,500,000.00 | 同名的工作本年預算表連接數(元) | 6,419,975.00 | ||||
項目流程簡況: | 1994൩年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立理論依據: | 🗹《佛山市劃片增援與合伙互動座談會“十五五”籌劃》、《松江區劃片增援與合伙互動座談會“十五五”籌劃》、《有關準備好新一場劃片增援的工作的實行建議》 | ||||||
投資項目新設的用得著性: | ♉對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
絕對新項目實現的管理機制、方式: | 🌸《天津市劃片招生援助廣西省新工程管理制度暫行方法推行管理辦法》、《對于做新一場劃片招生援助運作的推行提出的意見》 | ||||||
工程進行工作計劃: | 𓆉由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程總最終目標: | 🌄實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
全年度業績考核指標: | ꩵ借助經濟援助工作,能夠緩解劃片的東北部受援縣區及人民首要居住居住必要經濟條件,能夠緩解劃片的東北部首要治療幼教必要經濟條件。 | ||||||
必須要說明書怎么寫的其余現象: | ♓本新大型工程項目的大型工程項目預算累計額、實際效果條件制定條件和的部分指數成功條件也許 受上司對之前是否對口招生對口招生支援做上班責任要及是否對口招生的地區做上班需要量等不要預估元素影響力。故此最終能夠結款數據各子新大型工程項目實際效果條件的發生額為基準,考核如何評價將分為修正后新大型工程項目資金投入實施。 | ||||||
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公式值 | |||||||
用途分類: | 參公行業類 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
分解掉目的 | 指標英文東西 | 技術指標工作目標值 | 推算出前提 | ||||
支出和控制個人目標 | 財務管理獎懲制度不斷完善性 | 健全制度 | 完善 | ||||
錢財監督機制連接管用性 | 合理有效 | 合理 | |||||
品牌工作考核機制健全完善性 | 加強制度建設 | 健全制度 | |||||
建設項目控制制度管理實施有用性 | 有效性 | 有效地 | |||||
費用連接率 | 100% | 1 | |||||
專款用率 | 100% | 1 | |||||
資本完美率 | 100% | 1 | |||||
生產出要求 | 實現居民創業投資項目,創業投資項目達成率 | 100% | =100% | ||||
施行雙百獎學金獎學金統計人數 | 300 | ≥300人 | |||||
制定一個雙百學習培訓返崗用戶 | 200 | ≥200人 | |||||
試行雙十補貼政策計量單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
成效任務 | 受援東北部市民滿意率度 | 80 | ≥80 | ||||
受援省份服務滿意度 | 80 | ≥80 | |||||
援外機關人員滿足度 | 80 | ≥80 | |||||
后果力最終目標 | 使得二地交流會社交 | 來完成 | 完整 | ||||
促進當地城市生產銷售過日子狀態 | 達成 | 實現 | |||||
不斷提高當醫療衛生教導人事不斷發展 | 達成 | 做好 | |||||
更好改善地方專業人才干部職工小組搭建 | 實現 | 實現 | |||||
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核驗拿分及個人意見 | |||||||
全部性 | 必須性 | 工作績效受眾 | 考核技術指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審查總評分 | 90 | ||||||
合理核對意見和建議 | 1🐽、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核對結論 | A | 提交申請人 | 徐夢薇 | 核實時間間隔 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無