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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 公布時長:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的措施,行成進庫樓盤評估想法和評估然而,當做費用安排好的必要按照。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年估算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“六個貼到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”設置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𒅌“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作上安排,我區跟據公有資產管理生產工程預算薪資條件,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用預算的任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化🐓“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現ꩲ“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府💮“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年繼續執行數

費用數

估算數為上一年進行數的%

天津園區稅收純收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    增值率稅(含開門稅)

933,286

1,005,000

107.7

    機構所得稅率稅

228,688

254,000

111.1

    我們獲得的稅

154,993

156,000

100.6

    城市發展維持構建稅

67,755

74,500

110.0

    地產稅

99,216

110,000

110.9

    印花圖案稅

29,542

30,000

101.6

    鎮區宅基地實用稅

25,026

26,500

105.9

    地面升值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農田占用率稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    工作環境護理稅

106

120

113.2

非稅賦入

194,687

205,280

105.4

    自查報告薪資

34,993

41,070

117.4

    政府部門事業單位性交費效益

29,019

29,000

99.9

    國有化物資(債務)自愿適用薪資

71,376

69,030

96.7

    某個收錄

59,299

66,180

111.6

部分國庫利潤累計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉到性年收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級領導津貼薪水

1,258,201

893,150

71.0

        退返性年收入

363,307

300,220

66.4

        普遍性傳遞付款納入

451,808

442,625

99.9

        自查自糾轉到繳納凈收入

443,086

150,305

33.9

    新添加入了尋常債券投資凈收入

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    起用財政預算維持的調節私募基金

200,000

205,000

102.5

    從政府機關性理財產品預算表調動

30,000

 

 

    從國家充分經營管理費用預算調職

3,220

5,040

156.5

納入總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期繼續執行數

估算數

概預算數為上一年執行命令數的%

一、通常情況下公開工作撥出

190,727

198,668

104.2

二、國防安全教育支出

3,220

4,417

137.2

三、公用安全衛生收支

128,327

168,971

131.7

四、教育輔導付出

354,890

420,625

118.5

五、科學性工藝付出

45,869

53,333

116.3

六、古文化休閑旅游體育競技與文化傳媒支出費用

45,871

103,508

225.7

七、社交切實保障和自主創業開支

480,520

407,296

84.8

八、干凈衛生健康保健費用

157,008

165,945

105.7

九、節能公司環境保護花費

193,688

95,934

49.5

十、城鄉經濟社群教育支出

692,638

688,977

99.5

11、畜牧業水撥出

264,493

346,423

131.0

十三、客運運輸物流其他支出

467,425

171,349

36.7

十五、自然資源堪探資訊等結余

186,703

248,203

132.9

十四、餐飲業服務保障業等教育支出

7,285

8,570

117.6

十六、清新的資源淺海景象等花費

5,741

5,949

103.6

第十六、租賃房保障機制收支

139,738

202,539

144.9

二十七、調味品東西產出教育支出

6,503

9,075

139.6

十七、災害性有效預防及應及控制經費支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、預訂費

 

61,863

 

二是、公司債務付息花費

17,172

20,000

116.5

二十一月、某個付出

46,032

50,971

110.7

普遍公益性估算其他支出總金額

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期繼續執行數

費用預算數

財政預算數為去年同期執行工作數的%

更改性費用

479,166

118,307

24.7

    上解上一級總支出

105,940

118,307

111.7

    通常企業債券還本收入支出

96

 

 

    籌劃財政預算固定的調節資金

202,452

 

 

    結轉下年性支出

170,678

 

 

撥出累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

建設項目

上一年執行力數

費用數

估算數為
預算數 %

一、一樣 通用提供服務

142,167

135,307

        95.2

    人多事務性

1,022

955

        93.4

      行政機關加載

703

671

        95.4

      通常情況行政公共事務方法公共事務

5

36

       720.0

      中國人民大學會議觸屏

132

66

        50.0

      人監察

53

48

        90.6

      代表英語作業

129

134

       103.9

    市政協事務管理

755

733

        97.1

      行政性作業

432

375

        86.8

      工商聯例會

21

56

       266.7

      委員會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      相關市政協行政事務總支出

149

82

        55.3

    人民政府辦公裝修廳(室)及相應平臺事務性

43,000

36,380

        84.6

      行政部門運動

13,459

16,382

       121.7

      尋常政府部門工作事宜

13,688

4,807

        35.1

      單位安全服務

644

690

       107.1

      工作方案工作活動內容

2,954

3,116

       105.5

      信訪工作

58

17

        29.3

      企事業使用

1,826

1,944

       106.5

      另外人民政府企業省政府辦公廳(室)及有關于構造事情支出費用

10,371

9,424

        90.9

    進步與收入分配改革公共事務

1,686

1,936

       114.8

      行政管理正常運行

1,032

965

        93.5

      尋常行政性管理制度行政事務

654

971

       148.5

    數據統計數據事務性

1,041

1,093

       105.0

      行政機關電腦運行

564

588

       104.3

      內容事務性

41

26

        63.4

      專題統計數據行業

9

20

       222.2

      調查統計的管理

34

70

       205.9

      專項計劃核查行為

206

143

        69.4

      統計數據采樣問卷調查

183

198

       108.2

      其他總計內容行政監察其他支出

4

48

     1,200.0

    財政支出事宜

4,333

5,055

       116.7

      行政部門運動

2,594

2,801

       108.0

      信息內容化施工

954

1,431

       150.0

      財政預算委托協議業務部門經費支出

565

689

       121.9

      另外國庫事宜撥出

214

134

        62.6

    稅利事物

5,775

7,044

       122.0

      行政性運動

2,370

1,747

        73.7

      基本上行政性管理制度事宜

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款要辦費

2,930

4,481

       152.9

    審核事情

1,426

2,247

       157.6

      行政部門使用

740

687

        92.8

      審計工作業務部

501

1,261

       251.7

      視野正常運行

166

233

       140.4

      其余內部審計業務撥出

19

66

       347.4

    人才的資源的資源業務

1,710

313

        18.3

      創業加載

1,515

 

  

      其它人工成本費資原事情花費

195

313

       160.5

    紀檢監督事務管理

1,362

1,644

       120.7

      政府部門進行

1,152

1,384

       120.1

      似的行政性方法行政事務

93

127

       136.6

      驚天大案要案整治

48

50

       104.2

      其它的紀檢督察行政監察開支

69

83

       120.3

    商業貿易公共事務

27,385

12,863

        47.0

      行政管理電腦運行

1,773

1,341

        75.6

      普通人事部門工作業務

7,098

7,681

       108.2

      企業加載

1,312

1,457

       111.1

      的商業貿易公共事務總支出

17,202

2,384

        13.9

    專業專利運營證業務

1,034

1,624

       157.1

      各國知識點房屋產權戰略規劃

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑事宜

233

270

       115.9

      行政部門執行

129

122

        94.6

      一樣行政性經營事宜

104

148

       142.3

    檔案保管行政監察

1,117

1,207

       108.1

      行政訴訟操作

454

442

        97.4

      檔案存放館

648

757

       116.8

      的黨案事物費用

15

8

        53.3

    自由主義黨派及深圳聯行政監察

441

463

       105.0

      基本行政部門制度管理制度行政監察

126

110

        87.3

      另一個君主制黨派及工商局聯事務管理費用支出

315

353

       112.1

    干部群眾組織事物

3,408

4,093

       120.1

      人事部門電腦運行

808

923

       114.2

      通常情況下行政性管理方法公共事務

1,574

1,949

       123.8

      工作作業

98

101

       103.1

      其他顧客小團體工作花費

928

1,120

       120.7

    黨支部接待室廳(室)及關聯組織機構業務

7,586

5,574

        73.5

      行政機關運轉

1,782

1,647

        92.4

      基本行政訴訟操作事務性

5,190

3,312

        63.8

      事業上電腦運行

614

615

       100.2

    組織結構事務管理

1,317

1,970

       149.6

      行政機關操作

445

441

        99.1

      通常人事部門工作管理行政監察

650

1,147

       176.5

      另一團體工作撥出

222

382

       172.1

    策劃活動事務處理

9,322

19,806

       212.5

      行政訴訟電腦運行

400

361

        90.3

      大部分財政控制事物

4,089

9,759

       238.7

      事業上的運作

1,549

1,602

       103.4

      另外的宣傳推廣事情收支

3,284

8,084

       246.2

    統戰工作

950

1,013

       106.6

      行政事務正常運作

516

522

       101.2

      似的行政事宜工作管理事宜

183

226

       123.5

      信教事情

132

140

       106.1

      海外華僑事務處理

88

88

       100.0

      同一統戰事宜費用

31

37

       119.4

    各種國共行政事務收支

3,676

4,419

       120.2

      事業發展運作

2,157

2,398

       111.2

      的中國共產黨行政監察開支

1,519

2,021

       133.0

    市場的監督檢查操作事物

22,245

23,053

       103.6

      行政事務加載

11,016

11,219

       101.8

      一般來說財政管理系統行政監察

205

639

       311.7

      行業管理工作系統管理系統專門

4,741

4,106

        86.6

      市揚輔導綜合執法

304

164

        53.9

      生活客戶的權益呵護

141

123

        87.2

      短信化修建

244

263

       107.8

      認真信賴質量監督菅理

 

80

  

      準則化工作

 

79

  

      藥物工作

166

7

         4.2

      攝影品行政監察

 

10

  

      企業執行

4,864

5,230

       107.5

      同一市場的進行監督維護事務性

564

1,133

       200.9

    某個普遍公眾安全服務收支

1,343

1,552

       115.6

      其余般公益性保障支出費用

1,343

1,552

       115.6

二、防御總支出

3,178

4,337

       136.5

    中國軍事出動

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    相關國防安全支出費用

20

1,168

     5,840.0

三、公共信息安全保障總支出

128,229

168,857

       131.7

    充電警官家

924

924

       100.0

      別充電獄警工程兵總支出

924

924

       100.0

    公安局

122,034

162,238

       132.9

      行政性進行

72,176

96,855

       134.2

      一般來說行政訴訟管控事務處理

8,322

16,627

       199.8

      數據企業信息化的建設

21,534

18,624

        86.5

      執法檢查執法

19,852

30,052

       151.4

      其他派出所性支出

150

80

        53.3

    祖國穩定

1,194

1,001

        83.8

      行政性行駛

1,066

873

        81.9

      安會的業務

128

128

       100.0

    公檢法

4,077

4,694

       115.1

      財政進行

2,376

2,268

        95.5

      尋常行政訴訟經營行政監察

107

124

       115.9

      面層刑事業務員

793

1,410

       177.8

      普法宣傳方案

145

177

       122.1

      法津捐助

477

583

       122.2

      法治構建

179

132

        73.7

四、學前教育花費

350,262

416,492

       118.9

    幼教處理公共事務

1,667

691

        41.5

      行政性執行

844

691

        81.9

      大部分行政處標準化管理行政事務

823

 

  

    普普通通幼兒教育

176,789

336,035

       190.1

      學前教育學輔導教育輔導

50,419

80,544

       159.7

      小學一年級培訓

54,800

74,183

       135.4

      小學六年級培養

41,145

99,361

       241.5

      職業高中教育輔導

17,759

31,426

       177.0

      另一個常規學校開支

12,666

50,521

       398.9

    職業分析培養

6,617

11,426

       172.7

      就業職高育兒教育

6,617

11,426

       172.7

    初中生培育

5,234

3,798

        72.6

      嬰幼兒適中的教育

5,234

3,798

        72.6

    電臺廣播電影教育學校

81

2,800

     3,456.8

      播報視頻院校

81

2,800

     3,456.8

    特有幼小銜接

786

1,397

       177.7

      特出中小教育資源學校

786

1,397

       177.7

    進修班及專業培訓

9,705

9,722

       100.2

      高中教師規培

3,437

3,467

       100.9

      領導干部育兒教育

1,401

1,597

       114.0

      訓練結余

4,867

4,658

        95.7

    教導費擴展規劃的開支

148,325

49,622

        33.5

      城市發展中小型學住宿樓建沒

3,964

2,036

        51.4

      各種文化教育費疊加配備的花費

144,361

47,586

        33.0

    各種幼教收入支出

1,058

1,001

        94.6

五、科學學系統費用

38,035

45,238

       118.9

    科學水平水平管控工作

1,051

944

        89.8

      行政事務運作

599

484

        80.8

      機構貼心服務

452

460

       101.8

    技巧探究與規劃設計

8,492

8,515

       100.3

      應用高技術科研與開放

5,365

6,968

       129.9

      科枝工作成效和轉化了與擴散轉移

3,127

1,547

        49.5

    技術要求與服務的

2,982

10,989

       368.5

      科技發展情況專向

2,982

10,989

       368.5

    科學實驗技巧全面推廣

1,171

1,240

       105.9

      科普知識游戲活動

534

543

       101.7

      科持館站

632

697

       110.3

      其它物理學新技術普及性費用支出

5

 

  

    另外的小學科學的技術費用支出

24,339

23,550

        96.8

      科技有限公司獎勱

9

 

  

      其他的有效技藝收入支出

24,330

23,550

        96.8

六、企業旅游文化酒店體育文化與影視傳媒撥出

36,956

75,003

       203.0

    古文化和度假游

18,436

54,116

       293.5

      行政機關開機運行

1,031

1,010

        98.0

      似的行政事情監管事情

95

161

       169.5

      閱覽室館

1,883

2,014

       107.0

      文明展出及紀念冊設備

1,069

24,288

     2,272.0

      傳統文化話動

2,269

2,331

       102.7

      干部群眾文化產業

2,820

3,201

       113.5

      文化知識創作實踐與呵護

24

58

       241.7

      文化產業和游玩領域管控

401

437

       109.0

      旅游行業校園宣傳

1,373

1,470

       107.1

      旅游酒店制造行業行業管理工作

1,191

 

  

      的文明和度假旅行開支

6,280

19,146

       304.9

    珍貴文物

1,564

2,453

       156.8

      歷史文物防護

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    球場

16,763

16,821

       100.3

      行政部門運轉

372

404

       108.6

      常見行政部門安全管理事務管理

228

 

  

      體育類競爭

349

588

       168.5

      教育培養

1,259

829

        65.8

      體育健康展覽館

12,661

12,931

       102.1

      人們體育教育

1,760

1,860

       105.7

      另外體育文化結余

134

209

       156.0

    直播TV

8

13

       162.5

      一些播音網絡電視機收入支出

8

13

       162.5

    另外的傳統文化教育與影視文化結余

185

1,600

       864.9

      宣傳推廣文明發展督查通知費用支出

65

100

       153.8

      歷史文化文化產業規劃前景專向收入支出

120

1,500

     1,250.0

七、當今社會質量保障和就業的收入支出

357,571

270,195

        75.6

    人工手動操作信息和發展基本保障的管理事情

26,071

33,913

       130.1

      行政性運作

1,045

1,398

       133.8

      尋常人事部門操作事情

13,966

19,613

       140.4

      勞動力安全保障督查

711

848

       119.3

      生活人壽保險金融業務治理事物

1,451

1,377

        94.9

      公共業務工作業務和角色的技能檢測組織

1,430

2,117

       148.0

      勞動課人事行政爭執協商仲載

694

851

       122.6

      其它的人力資資源量和社會化有效保障了菅理公共事務支出費用

6,774

7,709

       113.8

    民政標準化管理事務管理

2,441

5,427

       222.3

      行政訴訟行駛

696

758

       108.9

      民間公司服務管理

1,067

1,223

       114.6

      面層統治和社區服務中心網站建設

109

1,130

     1,036.7

      的民政管理方法事情其他支出

569

2,316

       407.0

    人事部門事業性計量單位離提前退休

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理方法的行政機關企事業單位離提前退休

2,362

2,422

       102.5

      事業有成機關單位離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      市直機關事業的單位大多社保費服務保險服務付款收入支出

57,287

56,739

        99.0

      政府部門事業行業崗位年金付費性支出

29,714

23,054

        77.6

      對部門企事業政府部門基本性社會養老保費保費新基金的補貼

412

671

       162.9

      其它的財政事業心企業單位離退體收入支出

94

104

       110.6

    畢業生就業補助款

35,907

39,000

       108.6

      就業機會開店貼心服務補肋

 

300

  

      公益基金性部門貼補

32,049

34,775

       108.5

      別的專業教育補貼費收支

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消失撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍現役軍人活動補貼

238

240

       100.8

      優撫教育事業部門總支出

148

229

       154.7

      義務權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      人們籍退役軍隊年齡較大的活補貼申請書

39

85

       217.9

      一些優撫經費支出

358

410

       114.5

    退役安置工作

4,500

6,292

       139.8

      退役武器安排

1,435

1,110

        77.4

      士兵移交清單人民政府的離離休員工安置工作所需要

1,998

3,819

       191.1

      部隊移交清單政府性離養老紀檢干部治理企業

200

328

       164.0

      退役中國士兵管理方法培育

19

82

       431.6

      其他的退役拆遷安置性支出

848

953

       112.4

    社會上公益福利

24,028

42,455

       176.7

      少兒福利福利

178

126

        70.8

      中老年褔利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      市場特權企業發展機構

1,122

1,787

       159.3

      的世界 會員福利費用

107

103

        96.3

    傷殘人人事業

8,847

10,710

       121.1

      財政正常運作

335

356

       106.3

      正常財政操作行政監察

431

585

       135.7

      殘疾證人康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      殘廢人專業教育和扶貧點

4,369

4,101

        93.9

      精神精神殘疾生活水平和的護理救濟款

84

341

       406.0

      同一精神智障人士企業收入支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業有成

581

596

       102.6

      行政部門自動運行

191

172

        90.1

      通常情況行政處工作事務性

270

270

       100.0

      某些紅十字事業心花費

120

154

       128.3

    比較低過日子有保障

2,726

3,602

       132.1

      的城市最低的衣食住行有效保障金經費支出

2,726

3,602

       132.1

    臨時額度社會救助

475

727

       153.1

      被臨時搶救收支

150

330

       220.0

      流浪漢乞討技術人員求助支出費用

325

397

       122.2

    特困的人員救援供給

20

88

       440.0

      省份特困人群援助飼養教育支出

20

80

       400.0

      村口特困員救治滿足其他支出

 

8

  

    另外生活的搶救

2,717

2,662

        98.0

      許多城鎮日常生活救治

2,481

2,662

       107.3

      另外的農村房子居住援助

236

 

  

    不需要對常見養老服務保障母基金的補貼費

574

619

       107.8

      財政性對成鄉獨居老人幾乎養老生活安全基金、期貨、現貨、微盤的補貼費

574

619

       107.8

    退役退伍兵管理工作事物

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    另外的世界 安全保障和畢業生就業經費支出

150,574

29,541

        19.6

八、環境衛生穩定總支出

147,672

156,640

       106.1

    環境衛生綠色經營事宜

3,848

6,235

       162.0

      行政機關電腦運行

1,432

1,515

       105.8

      一樣行政性經營工作

2,385

4,720

       197.9

      同一食品衛生營養控制事物付出

31

 

  

    名辦醫院門診

38,760

31,375

        80.9

      綜合醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫學(少數名族)醫院口腔科

3,984

4,073

       102.2

      精力病大醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產衛生院

2,651

2,139

        80.7

      某個本科醫阮

0

1,911

  

      任何公力醫生收支

140

55

        39.3

    基層人員醫藥衛生管理培訓機構

35,773

40,524

       113.3

      旅游城市小區干凈衛生構造

32,379

37,174

       114.8

      一些基層黨組織醫療器械干凈中介機構性支出

3,394

3,350

        98.7

    通用環境衛生

32,155

35,205

       109.5

      病癥防調控組織

4,106

5,323

       129.6

      干凈衛生參與醫院

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保養裝置

1,267

1,737

       137.1

      急救搶救組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血部門

1,802

2,040

       113.2

      最基本公共性干凈衛生安全服務

16,543

17,428

       105.3

      災害公共性安全自查報告

951

870

        91.5

      突發情況的公用衛生監督情況緊急正確處理

88

65

        73.9

      任何共同食品衛生教育支出

122

178

       145.9

    中醫針灸藥

12

30

       250.0

      別的中醫醫生藥費用

12

30

       250.0

    打算生孩子工作

5,352

6,815

       127.3

      各種工作規劃生孩子事宜總支出

5,352

6,815

       127.3

    行政處行業公司的醫療機構

27,911

30,349

       108.7

      行政部門工作單位治療

4,524

2,591

        57.3

      企事業機關單位醫遼

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫院補助費

0

19

  

      其他的行政機關行業政府部門醫疔教育支出

2,700

3,500

       129.6

    財政性對一般醫藥商業險債卷的補貼金

95

95

       100.0

      國庫對成鄉人們關鍵醫療保障保險費用私募基金的經濟補貼

95

95

       100.0

    醫遼救治

2,703

4,823

       178.4

      縣域醫藥救治

282

2,386

       846.1

      相關醫療管理社會救助總支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫的對象整形

 

260

  

      優撫相親對象醫疔補貼政策

 

260

  

    老齡環境衛生的健康管理保障

547

271

        49.5

      老齡安全衛生良好售后服務

547

271

        49.5

    另外安全安全撥出

516

658

       127.5

      一些公共衛生安全性支出

516

658

       127.5

九、發展節能環境保護環境保護經費支出

118,093

20,480

        17.3

    環保保護措施管理工作事宜

1,704

2,444

       143.4

      行政管理執行

362

693

       191.4

      尋常行政維護維護事務管理

1,313

1,721

       131.1

      生態自我保護情況自我保護宣導

29

30

       103.4

    氛圍監測網與督察

77

33

        42.9

      核與輻射能很安全遠程監控

77

33

        42.9

    污染源生物防治

594

518

        87.2

      水體富營養化

300

195

        65.0

      粉末狀廢物物與化學上品

4

9

       225.0

      另一個生態破壞預防治療收支

290

314

       108.3

    的污染減少排放

49,115

17,285

        35.2

      綠色周圍水質監測設備網與個人信息

2411

2744

       113.8

      生態經濟學習環境綜合執法督查

866

910

       105.1

      減少排放專題教育支出

36287

13431

        37.0

      環保生產的專項計劃其他支出

 

200

  

      其它被污染碳排放其他支出

9551

 

  

    可恢復燃料

 

200

  

    其它低碳環境保護付出

66603

 

  

十、縣域小區撥出

421,380

469,542

       111.4

      縣域街道辦管控事務管理

178,528

207,487

       116.2

        行政部門運動

12,574

20,703

       164.6

        基本行政部門服務管理事情

4,227

2,951

        69.8

        部門服務

583

168

        28.8

        城管行政執法

7,199

1,526

        21.2

        其它的城鄉經濟居委會治理行政監察費用支出

153,945

182,139

       118.3

      村鎮建設居委公用建筑設施

123,227

82,088

        66.6

        別新農村街道辦公共服務設施管理開支

123,227

82,088

        66.6

      新農村街道辦事處區域市容環境間

86,237

145,607

       168.8

      投建貿易市場安全管理與監控功能

7,886

12,499

       158.5

      其余城鄉統籌特別教育支出

25,502

21,861

        85.7

11、畜牧業水收支

223,393

257,102

       115.1

      農產品加工

31,969

44,429

       139.0

        政府部門電腦運行

2098

2506

       119.4

        尋常行政部門監管工作

114

51

        44.7

        自己事業啟動

2982

2826

        94.8

        科持轉成與擴大服務

268

1018

       379.9

        病害害操縱

460

569

       123.7

        農廠品品質健康

337

1384

       410.7

        執法監督管控

343

322

        93.9

        數據匯總檢測與數據工作

239

81

        33.9

        增強農業工人年收入救濟款

5756

5642

        98.0

        草業制造鼓勵貼補

2418

3406

       140.9

        畜牧業企業化與工業化合作經營

7952

9066

       114.0

        農服務工藝與宣傳

122

60

        49.2

        為鄉村公益活動工作

688

4123

       599.3

        農林牧市場保護區修護與回收利用

545

601

       110.3

        產品油多少錢體制改革對水產業的國家補貼

8

13

       162.5

        對髙校本科大學畢業生到農村基層就職補助金

125

116

        92.8

        某個林果業收支

7514

12645

       168.3

      農業和大草原

3,558

5,384

       151.3

        企事業組織

1153

1433

       124.3

        山林育種

1575

2120

       134.6

        技木推廣營銷與轉化成

418

891

       213.2

        自然保護區公用設施花費

 

790

  

        另一林業局其他支出

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        行政事務電腦運行

568

563

        99.1

        通常情況下人事部門管理制度事務管理

3

10

       333.3

        水務市場的業務工作

3469

12708

       366.3

        農田水利工程發展發展

63322

87255

       137.8

        市政建設項目建設項目自動運行與運維

84497

74026

        87.6

        水利工程后期業務

3

50

     1,666.7

        農田水利辦案遠程監控

593

549

        92.6

        水狀況英文節電維護與養護

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        農田水利的技術品牌宣傳

166

157

        94.6

        大小型水利樞紐移民搬遷后續政策優惠自查報告撥出

54

 

  

        水利工程很安全遠程監控

461

481

       104.3

        另外的水利水電工程性支出

2782

 

  

      綠植基地總體開放

17,334

6,678

        38.5

        士地整冶

14534

1874

        12.9

        行業化進展

2798

4800

       171.6

        同一占農業的大部分綜合的開發收入支出

2

4

       200.0

      農村房子整合轉型

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層事以一議的經濟補貼

3843

10667

       277.6

        東北農村綜合性轉型示范性試點村補助金

 

318

  

      非盈利財務發展趨勢教育支出

740

1,096

       148.1

        林業商業保險保險費用救濟款

740

1096

       148.1

十三、公共公路運輸業經費支出

464,385

168,942

        36.4

      公路橋水路公路運輸

445,202

163,313

        36.7

        人事部門使用

1,746

1,929

       110.5

        公路橋基本建設

358,925

41,795

        11.6

        鐵路維護保養

37,557

58,895

       156.8

        交通配套運輸管理內容化施工

2,163

997

        46.1

        高速公路交通運輸物流管控

39,827

57,579

       144.6

        水路搬家方法收支

1,989

2,118

       106.5

        注銷縣政府還房貸2級機耕路收費專題總支出

2,995

 

  

      另一城市交通裝卸搬運費用

19,183

5,629

        29.3

        公開道路交通產品運營補貼

4,594

4,000

        87.1

        其它的流量運輸管理花費

14,589

1,629

        11.2

13、網絡資源探勘圖片信息等總支出

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制凈資產監督

1,181

1,211

       102.5

        行政性操作

471

442

        93.8

        通常政府部門工作管理事物

403

433

       107.4

        的國企金融資產監管機構費用

307

336

       109.4

      支技微商中小制造業企業提升和的管理支出費用

69,817

88,365

       126.6

        微商中小的企業營銷方向專門

21,499

18,050

        84.0

        其他的適用中小企業企業之后的發展壯大和管理工作撥出

48,318

70,315

       145.5

      其他產品勘察信心等支出費用

31,801

76,596

       240.9

        技術更新付出

104

2,896

     2,784.6

        重點產業發展復興和枝術進行改造工程信用貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其它的影視資源探勘內容等其他支出

10,500

67,200

       640.0

十四、工商業功能業等費用支出

4,652

5,215

       112.1

      房地產業使用事宜

438

454

       103.7

        各種業務使用事務性花費

438

454

       103.7

      外事的發展服務質量教育支出

300

 

 

        另外的涉外企業壯大售后服務總支出

300

 

  

      其余餐飲業的流通業等花費

3,914

4,761

       121.6

        任何房地產業產品業等費用支出

3,914

4,761

       121.6

二十、自燃資源的海洋生物氣象學等經費支出

5,708

5,877

       103.0

      自然的市場工作

4,884

5,000

       102.4

        政府部門運營

696

831

       119.4

        大部分政府部門方法公共事務

202

83

        41.1

        國有土地物資借助與保護英文

476

519

       109.0

        人事運營

2,950

2,990

       101.4

        一些自然生態能源業務付出

560

577

       103.0

      海洋生物管理方法行政事務

92

48

        52.2

        海洋資源統計評分

92

48

        52.2

      氣象站業務

732

829

       113.3

        氣候預估預估

40

40

       100.0

        氣候武器有效保障了維護保養

60

115

       191.7

        氣象局框架配套設施基礎建設與維護

94

30

        31.9

        另外天氣公共事務收入支出

538

644

       119.7

16、商品房有效保障了花費

131,709

193,873

       147.2

      保證性安居管家工程施工結余

82,388

151,944

       184.4

        舊村整改整改

82,388

150,594

       182.8

        的保障性住宅房店租補貼政策

 

1,350

  

      往房行政體制改革收支

41,952

33,703

        80.3

        房間個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        挑選心儀的房子補助金

16,163

7,950

        49.2

      村鎮社區衛生房屋

7,369

8,226

       111.6

        一些新農村社區網站住房教育支出

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油食品油料產出性支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油加工事宜

3,087

5,312

       172.1

        普通人事部門處理事務管理

17

109

       641.2

        事業作業

169

183

       108.3

        一些油糧事務性收入支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工收儲

3,416

3,762

       110.1

        產出糧油加工補助費

3,416

3,762

       110.1

18、傷害有效預防及應急工作管理工作管理撥出

13,639

17,080

       125.2

     應急預案管理系統事務處理

2,137

2,021

        94.6

       行政處自動運行

287

330

       115.0

       安全可靠監督管理

1,850

1,282

        69.3

       事業上電腦運行

 

339

  

       其他的突發工作管理收入支出

 

70

  

     建筑消防事物

11,473

15,014

       130.9

       行政事務正常運作

8,858

11,603

       131.0

       般行政部門操作法律實務

1,852

2,427

       131.0

       防火應及搜救

763

984

       129.0

     大地震事物

29

45

       155.2

       日本地震監測系統

29

45

       155.2

19、解矯費

 

50,000

  

二十五、外債付息開支

17,172

20,000

       116.5

      地點當地政府普遍負債付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

        問題部門應該債卷付息其他支出

15,288

20,000

       130.8

        方面縣政府其他的普通負債付息經費支出

1,884

 

  

二國慶、另外性支出

32,465

46,603

       143.5

        月初預先存留

 

45,000

  

        另一個支出費用

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支出累計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年施行數

費用預算數

估算數為本年
施行數的%

國家地面安全產權轉讓工資

1,039,862

700,000

67.3

國家股國有土地回報債卷薪水

 

 

 

農林牧士地設計規劃錢使收入

 

 

 

手機彩票慈善金年收入

4,119

 

 

市政地基建筑設施配套工程費使收入

22,009

20,000

90.9

污水滲漏治療費薪資

30,711

33,300

108.4

同一市政府性股權基金收入水平

-3,887

 

 

部門性母基金營收總計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

遷移性創收

350,113

285,811

81.6

    上家補助費薪資收入

9,590

3,044

31.7

    工作方案債款轉貸創收

100,000

 

 

    挪作他用上一年節余薪水

240,523

282,767

117.6

    加入專項資金

 

 

 

 

 

 

 

收入水平總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年運行數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

國有化農村土地利用權出令效益及相關聯專頂借款效益讓的結余

1,340,693

930,554

69.4

國有化田地利潤債券及相匹配的自查自糾公司債務工資制定計劃的收支

 

 

 

現代農業國有土地發展現金科學安排的教育支出

 

2,400

 

彩票網公益活動金及相對應的工作方案公司債務收錄安裝的其他支出

2,111

5,748

272.3

市區基本智能化設施智能化費及相關聯專業外債效益擬定的開支

19,581

50,000

255.3

規模化機河水庫移居售后大力支持基金、期貨、現貨、微盤經費支出

 

3,609

 

污水加工處理加工處理費及相對應的重點借債盈利合理安排的費用支出

31,258

33,300

106.5

借款付息教育支出

10,083

13,500

133.9

一些政府性性債卷費用支出

45

 

 

政府辦公室性母基金花費總金額

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

變動性費用支出

39,156

 

 

    上解上司結余

100

 

 

    督查通知政府債務還本收支

 

 

 

    調成經濟

30,000

 

 

    年末盈余

9,056

 

 

費用支出 共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期執行程序數

費用預算數

項目預算數為去年同期
執行命令數的%

一、利潤來源收入來源

13,390

15,500

115.8

    投入資金服務管理工業企業利益納入

8,757

10,000

114.2

    紡織品貿易企業主純利潤收益

 

 

 

    鋼結構建筑工程施工廠家薪資薪資

180

 

 

    房房產公司業工業企業凈純收入純收入

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁各個企業店鋪生意利潤創收

8

 

 

    清潔衛生體育健康會員福利廠家凈使收入使收入

 

 

 

二、股利、股息效益

2,712

2,500

92.2

    集體所有制控股裝修公司裝修公司股利、股息收入來源

2,712

2,500

92.2

三、房屋產權轉賣創收

 

 

 

四、清償工資收入

 

 

 

五、某個國有化資源企業經營預決算年收入

 

 

 

國有控股資本投資加盟創收自動求和

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

更換性純收入

2,829

711

25.1

  采取上一年結轉收益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

工資共計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年執行程序數

工程預算數

概預算數為前年
執行工作數的%

一、社會發展服務和出去上班性支出

 

 

 

二、國家股投資基金經營的預決算結余

15,000

13,000

86.7

1.克服發展歷史滯留間題及教育體制改革直接費用收入支出

 

 

 

2.集體所有制工業企業資金金流入

15,000

13,000

86.7

      公有經濟性組成部分改變經費支出

15,000

13,000

86.7

      慈善公益生活設施投入收入支出

 

 

 

3.集體所有制單位新規性補貼款

 

 

 

4.銀行業集體所有制投資者經營者決算費用支出

 

 

 

5.許多國有化資本營業決算費用支出

 

 

 

國有控股投資營業支出費用總金額

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更換性結余

3,931

5,711

145.3

    調為本金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年其他支出

711

671

94.4

 

 

 

 

支出費用累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年運行數

預算表數

預決算數為去年同期執行力數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配比例到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96963萬元最主要的為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工程

總量

在當中:

基本上公司債務

其中的:

自查自糾借款

一、縣政府財產交易額問題

 

 

 

    2018年期初政府性公司債務限制

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年半年度政府辦公室債權額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初以政府借款額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        進來:市預下達通知變更企業債券交易額

91,000

91,000

 

二、2018年地方政府公司債務余下的錢條件

 

 

 

    本年現政府債權債務金額

850,091

490,091

360,000

    之前添加了國家公司債務

230,000

130,000

100,000

    十年前清償地方政府負債

30,187

30,187

 

    半年度政府性資產查詢余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年人民政府債務糾紛剩余狀態

 

 

 

    期初鎮政府債權剩余

1,140,904

680,904

460,000

        在這其中:市預公布匯總公司債券上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

樓盤

2018年項目預算數

2019年財政預算數

工程概預算數為去年工程概預算數的%

因公回國()

824.00

827.00

100.4

公務接待工作接待工作費

791.10

523.09

66.1

國家公務使用車購買及運營費

小計

6995.72

6205.10

88.7

至少:折舊費費

2892.00

2329.05

80.5

     啟動費

4103.72

3876.05

94.5

累計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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